 物業(yè)公司的賬務(wù)方面的處理:預(yù)收1年物業(yè)費(fèi),按道理每月分期確認(rèn)收入繳增值稅,可是開增值稅發(fā)票,當(dāng)期得繳納1年收入增值稅,難道當(dāng)期就要確認(rèn)的1年的收入嗎
物業(yè)公司的賬務(wù)方面的處理:預(yù)收1年物業(yè)費(fèi),按道理每月分期確認(rèn)收入繳增值稅,可是開增值稅發(fā)票,當(dāng)期得繳納1年收入增值稅,難道當(dāng)期就要確認(rèn)的1年的收入嗎
 小規(guī)模納稅人,購(gòu)金稅盤是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸管理費(fèi)用480元,
小規(guī)模納稅人,購(gòu)金稅盤是200元技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,是否都計(jì)入借管理費(fèi)用480元貸銀行存款480借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅480貸管理費(fèi)用480元,
 打個(gè)比方:在做帳分錄時(shí),摘要是"付某公司活動(dòng)兼職費(fèi)用,科目名稱是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借方30000,貸方是否用現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)帳付款都稱為庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
打個(gè)比方:在做帳分錄時(shí),摘要是"付某公司活動(dòng)兼職費(fèi)用,科目名稱是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借方30000,貸方是否用現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)帳付款都稱為庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
 增值稅用來抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
增值稅用來抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
 該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤(rùn)和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤(rùn)比對(duì)異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤(rùn)期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。
日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個(gè)人所得稅
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤(rùn)和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤(rùn)比對(duì)異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來分配利潤(rùn)期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。
日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】??赡苌倮U股息紅利個(gè)人所得稅
 【例4-9】
甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間費(fèi)用的分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法(加極平均
法)進(jìn)行。有關(guān)資料如下:
(1)本月完工產(chǎn)品1 000 件。
(2)本月月初在產(chǎn)品 200 件、其中第一道工序?yàn)?50 件,第二道工序?yàn)?90
件,第三道工序?yàn)?60 件。
(3)本月月末在產(chǎn)品 240 件。其中第一道工序?yàn)?80 件,第二道工序?yàn)?60
件、第三道工序?yàn)?100 件。
(4)甲產(chǎn)品的原材料在各工序陸續(xù)投入,其投料程度與加工進(jìn)度不一致。甲
產(chǎn)品的原材料消耗定額為 120 千克。其中第一道工序 60 千克,第二道工序 30千
克,第三道工序 30 千克。
(5)甲產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為 20 小時(shí),其中第一道工序4小時(shí),第二道工
序 10 小時(shí),第三道工序6小時(shí)。
(6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用 6 000 元,直接人工費(fèi)用 2 400
元,制造費(fèi)用 3 000 元;本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用 36 365 元,直接人工貨
用 15 520 元,制造費(fèi)用 20 520 元。
【例4-9】
甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間費(fèi)用的分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法(加極平均
法)進(jìn)行。有關(guān)資料如下:
(1)本月完工產(chǎn)品1 000 件。
(2)本月月初在產(chǎn)品 200 件、其中第一道工序?yàn)?50 件,第二道工序?yàn)?90
件,第三道工序?yàn)?60 件。
(3)本月月末在產(chǎn)品 240 件。其中第一道工序?yàn)?80 件,第二道工序?yàn)?60
件、第三道工序?yàn)?100 件。
(4)甲產(chǎn)品的原材料在各工序陸續(xù)投入,其投料程度與加工進(jìn)度不一致。甲
產(chǎn)品的原材料消耗定額為 120 千克。其中第一道工序 60 千克,第二道工序 30千
克,第三道工序 30 千克。
(5)甲產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為 20 小時(shí),其中第一道工序4小時(shí),第二道工
序 10 小時(shí),第三道工序6小時(shí)。
(6)月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用 6 000 元,直接人工費(fèi)用 2 400
元,制造費(fèi)用 3 000 元;本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用 36 365 元,直接人工貨
用 15 520 元,制造費(fèi)用 20 520 元。
 今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
今天看到一筆這樣分錄,采購(gòu)?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額  貸:原材料  金額用紅字表示,這什麼意思
 微小企業(yè)的, 只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本, 沒有其它額外費(fèi)用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤(rùn)總額怎麼計(jì)算得來,我是臨時(shí)接手別人的東西, 沒有其它資料
微小企業(yè)的, 只有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本, 沒有其它額外費(fèi)用/收入的情況下, 那企業(yè)所得稅中的利潤(rùn)總額怎麼計(jì)算得來,我是臨時(shí)接手別人的東西, 沒有其它資料
 如果伺服放在香港,但也會(huì)接收內(nèi)地會(huì)員,入會(huì)要收費(fèi),根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),需如何交稅?這是香港同學(xué)問的,你問一下收會(huì)員費(fèi),國(guó)內(nèi)給會(huì)員開票能開什么票稅怎么收
如果伺服放在香港,但也會(huì)接收內(nèi)地會(huì)員,入會(huì)要收費(fèi),根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),需如何交稅?這是香港同學(xué)問的,你問一下收會(huì)員費(fèi),國(guó)內(nèi)給會(huì)員開票能開什么票稅怎么收
 7月,財(cái)務(wù)部報(bào)銷加班餐費(fèi)766元,并取得餐飲發(fā)票
借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)766
貨:銀行存款766
取得餐飲發(fā)票都應(yīng)該作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理?
該筆費(fèi)用在所得稅申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)整?
7月,財(cái)務(wù)部報(bào)銷加班餐費(fèi)766元,并取得餐飲發(fā)票
借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)766
貨:銀行存款766
取得餐飲發(fā)票都應(yīng)該作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理?
該筆費(fèi)用在所得稅申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)整?
 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)半年了以前從未做賬,我接手到只有成交明細(xì),及一堆不全的返款單,現(xiàn)在又來了兩個(gè)股東,要求建賬,只外賬有人做的,但內(nèi)部的東西都是亂的,一直都老板把公司和私人錢混在一起想花就花,沒原始憑證。請(qǐng)問,我現(xiàn)在該如何做?
公司經(jīng)營(yíng)業(yè)半年了以前從未做賬,我接手到只有成交明細(xì),及一堆不全的返款單,現(xiàn)在又來了兩個(gè)股東,要求建賬,只外賬有人做的,但內(nèi)部的東西都是亂的,一直都老板把公司和私人錢混在一起想花就花,沒原始憑證。請(qǐng)問,我現(xiàn)在該如何做?
 我們有成品油,是繳消費(fèi)稅的,成品油的繳消費(fèi)稅,但這個(gè)紅沖應(yīng)該開成品油的,但是沒在成品油管理界面開,成品油消費(fèi)稅就要多了,這筆紅沖就沒沖減成品油,消費(fèi)稅就多出很多,一千多萬,這個(gè)該怎么辦?
我們有成品油,是繳消費(fèi)稅的,成品油的繳消費(fèi)稅,但這個(gè)紅沖應(yīng)該開成品油的,但是沒在成品油管理界面開,成品油消費(fèi)稅就要多了,這筆紅沖就沒沖減成品油,消費(fèi)稅就多出很多,一千多萬,這個(gè)該怎么辦?
 2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開錯(cuò)了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對(duì)客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?
2020.10月的發(fā)票納稅號(hào)開錯(cuò)了,客戶要退發(fā)票,普通發(fā)票,我們能不能在2021年沖紅重新開給客戶?對(duì)客戶有沒有什麼影響?客戶2020年10月已經(jīng)做了費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響所得稅申報(bào)?
 2019年10月5日,以現(xiàn)金 390 000 元發(fā)工資,根據(jù)上月末工資匯總表,企業(yè)代扣代繳由職工負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金分別按應(yīng)付工資總額的 8%、2%、1%、10%計(jì)算,代扣個(gè)人所得稅5 000元。
會(huì)計(jì)分錄
2019年10月5日,以現(xiàn)金 390 000 元發(fā)工資,根據(jù)上月末工資匯總表,企業(yè)代扣代繳由職工負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金分別按應(yīng)付工資總額的 8%、2%、1%、10%計(jì)算,代扣個(gè)人所得稅5 000元。
會(huì)計(jì)分錄
 公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
公司是一般納稅人,3月開出一張發(fā)票,產(chǎn)生了5萬多的説。這個(gè)説可不可以到稅務(wù)申請(qǐng)延後至5月繳納。因?yàn)檫@個(gè)是和政府部門合作的,她們要先把票領(lǐng)到后才能去申報(bào)領(lǐng)款,中間有一個(gè)很長(zhǎng)的時(shí)間差。
 我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
 一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫(kù)存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國(guó)稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
 一家服裝加工公司,營(yíng)業(yè)收入有440多萬,營(yíng)業(yè)成本只有1403.99,利潤(rùn)總額有299萬多。這樣企業(yè)要交的所得稅太多了,要交75萬左右,有什么辦法可以調(diào)嗎?(注:銷售費(fèi)用105萬多,管理費(fèi)用37萬多)
一家服裝加工公司,營(yíng)業(yè)收入有440多萬,營(yíng)業(yè)成本只有1403.99,利潤(rùn)總額有299萬多。這樣企業(yè)要交的所得稅太多了,要交75萬左右,有什么辦法可以調(diào)嗎?(注:銷售費(fèi)用105萬多,管理費(fèi)用37萬多)
 比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的,付款方式是現(xiàn)金300,轉(zhuǎn)帳1700,分錄時(shí)科目名稱 庫(kù)存現(xiàn)金,借記300;隔行科目名稱 銀行存款,借記1700,隔行科目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸記2000,不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎?
比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的,付款方式是現(xiàn)金300,轉(zhuǎn)帳1700,分錄時(shí)科目名稱 庫(kù)存現(xiàn)金,借記300;隔行科目名稱 銀行存款,借記1700,隔行科目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸記2000,不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎?