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老師您好,為什么是在審計報告日后、審計工作底稿歸檔日前溝通值得關注的內部控制缺陷?不應該是審計報告日前么?都公告完了才和被審計單位管理層溝通?
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2020-10-08
注冊會計師在審計工作中計劃僅依賴手工控制,且此類手工控制依賴系統(tǒng)所生成的信息或報告,需要通過控制測試來驗證控制有效性。下列說法中不正確的是(?。?A、需要對系統(tǒng)環(huán)境進行了解與評估 B、需要驗證手工控制 C、需要驗證應用控制 D、需要了解、驗證系統(tǒng)一般性控制
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2020-03-02
新員工信息無法報送, 說是報送失敗, \"實名認證不通過,請確認身份信息填寫是否正確\"
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2019-11-04
同一控制下企業(yè)合并,將部分長投出售給同一控制下得另一個企業(yè),仍然達到控制,形成的虧損或收益,如何記賬
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2021-03-02
如果前期已經對內部控制有效性進行了測試,即使是滿足每三年測一次的條件,本期擬信賴這項內部控制,那本期也是要對這項控制進行測試,對么?
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2020-10-07
問一下,應付職工薪酬內部控制是說的哪些方面 第一 ,公司內部管理職工薪酬 第二,公司分為應付職工薪酬和內部控制
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2022-01-09
老師,這題怎么理解選控制環(huán)境呢?題中劃線部分與書上解釋“對內部控制實施質量的評價”不是一個意思?
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2023-06-16
在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有(  )
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2024-02-21
老師,第一問,認為內部控制有效不是應當做內部控制測試嗎?為什么只實施實質性程序會是恰當的呢
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2021-07-22
在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ?。?/span>
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2024-02-08
同一控制下發(fā)行股票獲得長期股權投資。為什么貸 股票面值 部分。溢價部分不是也給最終控制者了嗎?
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2019-05-22
購買勞務服務不要求編制收貨單有什么問題 (根據采購內部控制和貨幣資金控制分析一下)
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2019-09-10
老師 這部分講的 公允價值計量轉權益法 是同一控制下還是非同一控制下的
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2019-05-26
餐飲行業(yè)怎么進行內部控制,規(guī)避內部管理漏洞
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2017-06-04
個稅俞期了,在網上可以申報嗎?
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2022-01-21
公司會計的工作內容?
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2023-09-19
健全有效的內部控制要求由獨立的采購部門負責(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現積壓 D 檢查購入存貨的數量、質量
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2020-04-13
我想問下什么是內部控制?要怎么做
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2019-03-27
上市公司的內部控制具體情況在哪里可以查到?巨潮網只能查到說內部控制無重大風險,但是具體內部控制的設置以及存在的薄弱點不知道在哪里可以找到?ps:公司網站進不了
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2017-04-09
對被審計單位內部控制擬信賴程度越高,控制測試的范圍應該越大。對嗎?為什么?
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2020-03-16