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虛增主營業(yè)務(wù)收入的動(dòng)機(jī)和收入
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2019-10-22
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤比值大於1.1
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2021-07-06
老師,主營業(yè)務(wù)收入月收入低于2萬元,小規(guī)模納稅人還用繳增值稅嗎?律師事務(wù)所計(jì)提主營業(yè)務(wù)稅金及附加的稅率是多少?
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2014-11-04
圖書銷售公司,小規(guī)模,增值稅發(fā)票稅率是開免稅還是0%?憑證是只要按貨款寫主營業(yè)務(wù)收入嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?
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2020-06-16
凈利潤率是 凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入么 那主營業(yè)務(wù)收入是0也沒法算呀?
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2019-12-25
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率16%,5月份銷售商品一批,含稅銷售收入8000元,則其主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)為多少元
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2021-11-01
你好,問一下小規(guī)模增值稅申報(bào)表主表計(jì)稅依據(jù)里面的第三欄是普票收入,是不含稅收入*征收率,想問一下這個(gè)征收率是2%還是1%
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2024-10-08
銷售費(fèi)用率和管理費(fèi)用率是用主營業(yè)務(wù)收入除還是營業(yè)收入除
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2022-04-16
老師,向境外提供服務(wù)增值稅零稅率,那么分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入是吧?
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2020-12-16
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元,銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 (1)22日,企業(yè)開出支票,支付購入辦公用品的貨款1440元 (2)23日,銀行結(jié)算存款利息592元 (3)26日,銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 (4)27日,企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 (5)30日,企業(yè)開出支票,支付日常零星費(fèi)用450元 (6)30日,銀行為企業(yè)代付電話費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11
小規(guī)模零稅率增值稅報(bào)表里怎么填寫,我的分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入對(duì)嗎?
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2023-04-10
上季度的增值稅率開票時(shí),誤將5%的稅率選成1%,且已申報(bào),然后這個(gè)季度按照沖紅重新開了藍(lán)色發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄借:上季度誤開票主營業(yè)務(wù)收入 上季度誤開票應(yīng)交增值稅 貸:新開票主營業(yè)務(wù)收入 新開票應(yīng)交增值稅。這樣寫可以嗎? 上個(gè)月:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
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2022-04-14
老師,您好! 是這樣的,公司新開發(fā)了一款軟件,就是和房產(chǎn)開發(fā)商合作,將房源信息發(fā)布在軟件平臺(tái)上,想要售房賺錢的可以注冊(cè)該平臺(tái)然后查看房源信息,但要收取注冊(cè)費(fèi)用,如果他們介紹其他人注冊(cè)又可以收到介紹費(fèi),這些操作都是在平臺(tái)上面進(jìn)行,假如注冊(cè)費(fèi)200,介紹費(fèi)100,該如何入賬?借:銀行存款200、銷售費(fèi)用100 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額、銀行存款100,這樣入賬對(duì)嗎? 另外,注冊(cè)人員通過該平臺(tái)將房賣出去后,開發(fā)商會(huì)支付傭金給公司,公司再將一部分傭金支付給賣房的注冊(cè)人員以及介紹其注冊(cè)該平臺(tái)的人員,該如何入賬?比如小李(小李是小王介紹注冊(cè)該平臺(tái)的)通過該平臺(tái)賣了一套房,開發(fā)商給公司10000元傭金,公司再給小李6000元,給小王1000元,那可以 借:銀行存款10000,主營業(yè)務(wù)成本7000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,銀行存款7000。這樣入賬嗎?其中涉及到的增值稅稅率應(yīng)為9%還是6%?
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2020-07-02
公司成立是不是辦立稅務(wù)登記的月一分
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2021-04-14
問下電子申報(bào)稅務(wù)局,付費(fèi)版在那里辦理
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2021-11-14
上季度的增值稅率開票時(shí),誤將5%的稅率選成1%,且已申報(bào),然后這個(gè)季度按照沖紅重新開了藍(lán)色發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄借:上季度誤開票主營業(yè)務(wù)收入 上季度誤開票應(yīng)交增值稅 貸:新開票主營業(yè)務(wù)收入 新開票應(yīng)交增值稅。這樣寫可以嗎? 上個(gè)月:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅
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2022-04-14
上季度的增值稅率開票時(shí),誤將5%的稅率選成1%,且已申報(bào),然后這個(gè)季度按照沖紅重新開了藍(lán)色發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄借:上季度誤開票主營業(yè)務(wù)收入 上季度誤開票應(yīng)交增值稅 貸:新開票主營業(yè)務(wù)收入 新開票應(yīng)交增值稅。這樣寫可以嗎?
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2022-04-14
中小企業(yè)貸款編制報(bào)表中,第四步我不太理解工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,主營業(yè)務(wù)成本*90%是材料費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%等于主營業(yè)務(wù)成本*10%,是人工費(fèi)用?怎么能等于工業(yè)增值稅稅負(fù)呢?
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2018-06-29
E公司本月銷售收入1000000元,其中應(yīng)交消費(fèi)稅的銷售收入200000元,適用的增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,上述稅額已經(jīng)繳付。 要求:計(jì)算應(yīng)交的增值稅、消費(fèi)稅和城市維護(hù)建設(shè)稅的稅額,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 1170000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 170000 借:稅金及附加 90000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 70000
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2021-03-09
公司祇有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)怎麼搞,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)好高
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2021-12-31