 老師,另外一個(gè)問題,我公司收到區(qū)裏面給的國高企業(yè)認(rèn)定激勵(lì)項(xiàng)目扶持資金改計(jì)入哪個(gè)科目?謝謝老師
老師,另外一個(gè)問題,我公司收到區(qū)裏面給的國高企業(yè)認(rèn)定激勵(lì)項(xiàng)目扶持資金改計(jì)入哪個(gè)科目?謝謝老師
 麻煩問一下因資金帳薄減免政策落實(shí),現(xiàn)稅務(wù)局給我們企業(yè)資金賬簿的印花稅退稅該如何做賬務(wù)處理?
麻煩問一下因資金帳薄減免政策落實(shí),現(xiàn)稅務(wù)局給我們企業(yè)資金賬簿的印花稅退稅該如何做賬務(wù)處理?
 這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
 老師問一下,工商年報(bào)里的單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填寫?是有社保的員工1-12月份的工資加在一起的總額嗎?
老師問一下,工商年報(bào)里的單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填寫?是有社保的員工1-12月份的工資加在一起的總額嗎?
 我公司在廠內(nèi)建造的配電工程、管道工程、保溫工程、加壓系統(tǒng),混泥土工程,機(jī)電安裝,各歸屬于固定資產(chǎn)哪類
我公司在廠內(nèi)建造的配電工程、管道工程、保溫工程、加壓系統(tǒng),混泥土工程,機(jī)電安裝,各歸屬于固定資產(chǎn)哪類
 當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎  還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎  還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
 臺(tái)籍幹部費(fèi)用。
請問臺(tái)籍幹部在中國沒簽定勞動(dòng)合同也未在中國支薪。全部薪資由臺(tái)灣代付但是公司有幫臺(tái)籍幹部繳交個(gè)人所得稅
請問臺(tái)籍員工返臺(tái)的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎?公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎(在中國無領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅)
臺(tái)籍幹部費(fèi)用。
請問臺(tái)籍幹部在中國沒簽定勞動(dòng)合同也未在中國支薪。全部薪資由臺(tái)灣代付但是公司有幫臺(tái)籍幹部繳交個(gè)人所得稅
請問臺(tái)籍員工返臺(tái)的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎?公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎(在中國無領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅)
 你好!老師 請教妳一事,有一個(gè)大工程是由國企承包,然後發(fā)包給一個(gè)總包公司,現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程,對方給了我方完稅價(jià),但當(dāng)對方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票,那如何銜接才能突破這個(gè)情況?感謝老師
你好!老師 請教妳一事,有一個(gè)大工程是由國企承包,然後發(fā)包給一個(gè)總包公司,現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程,對方給了我方完稅價(jià),但當(dāng)對方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票,那如何銜接才能突破這個(gè)情況?感謝老師
 1. 12 月2日,向樂天工廠購人甲材料2000千克,每千克 50元,共計(jì) 100 000 元,運(yùn)
雜費(fèi)5000 元,支付增值稅 13 000 元.全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未人庫。
2.12月4日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收人庫。
3.12月5日,向星星工廠人て材料 500 千克,每千克 10元,共汁5000元,迄茶
費(fèi)500元,增值稅 650 元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料尚未達(dá)到。
4.12 月7日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收人庫。
5.12月10日,以銀行存款 6150 元偽込前欠星星工廠款項(xiàng)。
6.12月10日,向南工廠胸人甲材料 1000 千克,每千克 55元,共汁來價(jià)55 000
元,增值稅7150 元;乙材料 300 千克,每千克8元,共計(jì)2400 元,增值稅 312 元。兩種材料運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)1300 元。材料已驗(yàn)收人庫,開出商業(yè)承兌匯票。(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量
比例分配)
7.12月30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付上述貨款。
1. 12 月2日,向樂天工廠購人甲材料2000千克,每千克 50元,共計(jì) 100 000 元,運(yùn)
雜費(fèi)5000 元,支付增值稅 13 000 元.全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未人庫。
2.12月4日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收人庫。
3.12月5日,向星星工廠人て材料 500 千克,每千克 10元,共汁5000元,迄茶
費(fèi)500元,增值稅 650 元,全部款項(xiàng)尚未支付,材料尚未達(dá)到。
4.12 月7日,上述材料運(yùn)到,驗(yàn)收人庫。
5.12月10日,以銀行存款 6150 元偽込前欠星星工廠款項(xiàng)。
6.12月10日,向南工廠胸人甲材料 1000 千克,每千克 55元,共汁來價(jià)55 000
元,增值稅7150 元;乙材料 300 千克,每千克8元,共計(jì)2400 元,增值稅 312 元。兩種材料運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)1300 元。材料已驗(yàn)收人庫,開出商業(yè)承兌匯票。(運(yùn)雜費(fèi)按材料重量
比例分配)
7.12月30日,票據(jù)到期,松山公司以銀行存款支付上述貨款。
 長期來公司實(shí)習(xí)的大學(xué)生取得的收入祘工資還是勞多報(bào)酬,怎樣填受雇從業(yè)類型是填雇員還是填其他:
長期來公司實(shí)習(xí)的大學(xué)生取得的收入祘工資還是勞多報(bào)酬,怎樣填受雇從業(yè)類型是填雇員還是填其他:
 現(xiàn)金流量表投資活動(dòng)中的處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額與補(bǔ)充材料的處置固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)分
現(xiàn)金流量表投資活動(dòng)中的處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額與補(bǔ)充材料的處置固定資產(chǎn)損失有什么區(qū)分
 老板讓交““每個(gè)月的現(xiàn)金月報(bào)表,也就是每個(gè)月的賬目, 包含備用金備註薪資的部分””不知道這個(gè)是什么?是明細(xì)嗎?
老板讓交““每個(gè)月的現(xiàn)金月報(bào)表,也就是每個(gè)月的賬目, 包含備用金備註薪資的部分””不知道這個(gè)是什么?是明細(xì)嗎?
 我做一套帳,期初設(shè)置,憑證錄入都正確,不知怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)前資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字除未分配利潤外,其他數(shù)字都沒錯(cuò),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款,應(yīng)付帳款,預(yù)付帳款幾個(gè)科目數(shù)字出錯(cuò)而且很大,其他科目金額沒錯(cuò),不知什么原因?
我做一套帳,期初設(shè)置,憑證錄入都正確,不知怎么沒結(jié)轉(zhuǎn)前資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字除未分配利潤外,其他數(shù)字都沒錯(cuò),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)收帳款,預(yù)收帳款,應(yīng)付帳款,預(yù)付帳款幾個(gè)科目數(shù)字出錯(cuò)而且很大,其他科目金額沒錯(cuò),不知什么原因?
 這個(gè)怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績優(yōu)秀獲得獎(jiǎng)金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財(cái)王某12月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少元
這個(gè)怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績優(yōu)秀獲得獎(jiǎng)金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財(cái)王某12月應(yīng)繳納個(gè)人所得稅為多少元
 上月專票進(jìn)項(xiàng)稅不符抵扣條件直接進(jìn)費(fèi)用 了 本月調(diào)賬借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  對嗎?上月已經(jīng)已經(jīng)按普票全額進(jìn)了費(fèi)用,在申報(bào)表中怎么填列這項(xiàng)
上月專票進(jìn)項(xiàng)稅不符抵扣條件直接進(jìn)費(fèi)用 了 本月調(diào)賬借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  對嗎?上月已經(jīng)已經(jīng)按普票全額進(jìn)了費(fèi)用,在申報(bào)表中怎么填列這項(xiàng)
 公司是典當(dāng)公司,股權(quán)質(zhì)押貸款給別人300萬,期限6個(gè)月,利率收益分三次每過兩個(gè)月收一次,但發(fā)票已經(jīng)在貸款初開出來了,本金和收入在票上都已體現(xiàn)(實(shí)際按約定沒有收到收入),那開票當(dāng)月是否做收入?如果視同收入,每月增值稅率應(yīng)該是多少?
公司是典當(dāng)公司,股權(quán)質(zhì)押貸款給別人300萬,期限6個(gè)月,利率收益分三次每過兩個(gè)月收一次,但發(fā)票已經(jīng)在貸款初開出來了,本金和收入在票上都已體現(xiàn)(實(shí)際按約定沒有收到收入),那開票當(dāng)月是否做收入?如果視同收入,每月增值稅率應(yīng)該是多少?
 老師好咨詢下,2017年12月份發(fā)展2016年11月12月及2017年的外幣賬戶利息收入沒有做進(jìn)用友賬,導(dǎo)致2017年12月的用友賬上余額和網(wǎng)銀上的對不上。那我在2017年12月份,把之前的補(bǔ)進(jìn)去。我是這樣做的,借:銀行存款   _美元賬戶    貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(金額用不同月份匯率計(jì)算)。然后摘要欄寫收取某月利息收入
這樣行嗎
老師好咨詢下,2017年12月份發(fā)展2016年11月12月及2017年的外幣賬戶利息收入沒有做進(jìn)用友賬,導(dǎo)致2017年12月的用友賬上余額和網(wǎng)銀上的對不上。那我在2017年12月份,把之前的補(bǔ)進(jìn)去。我是這樣做的,借:銀行存款   _美元賬戶    貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(金額用不同月份匯率計(jì)算)。然后摘要欄寫收取某月利息收入
這樣行嗎
 老師 你好 !我公司購買了九個(gè)攝像頭 ,屬於無線的 ,每月會(huì)產(chǎn)生流量 ,九個(gè)攝像頭可以入固定資產(chǎn) 但是產(chǎn)生的流量費(fèi)用應(yīng)該如何做賬 ?
老師 你好 !我公司購買了九個(gè)攝像頭 ,屬於無線的 ,每月會(huì)產(chǎn)生流量 ,九個(gè)攝像頭可以入固定資產(chǎn) 但是產(chǎn)生的流量費(fèi)用應(yīng)該如何做賬 ?
 饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更
3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更
3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
 老師如果為了申請某項(xiàng)資質(zhì),要增加注冊資本800萬可是我們年收入沒達(dá)到500萬,從業(yè)人數(shù)只有10來人,耍升為一般納稅人?
老師如果為了申請某項(xiàng)資質(zhì),要增加注冊資本800萬可是我們年收入沒達(dá)到500萬,從業(yè)人數(shù)只有10來人,耍升為一般納稅人?