
上月專票進項稅不符抵扣條件直接進費用 了 本月調賬借:進項稅 貸:進項稅轉出 對嗎?在申報表中怎么填列這項
答: 分錄不對的,做進項稅額轉出是要做 借:管理費用等 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 是要填入附表二的進項稅額轉出的相應欄次中。
上月專票進項稅不符抵扣條件直接進費用 了 本月調賬借:進項稅 貸:進項稅轉出 對嗎?上月已經已經按普票全額進了費用,在申報表中怎么填列這項
答: 這個問題已經幫您解答了,分錄是不對的,是要先認證后再做進項稅額轉出的,在納稅申報表是要填入附表二進項稅額轉出的相關項目欄次中的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 進項稅轉出 10%的加計抵減在申報表上怎么填調減
答: 當期可加計抵減的稅額應填寫在申報表《附列資料(四)》第2列“本期發(fā)生額”中。






粵公網安備 44030502000945號



147 追問
2018-09-14 16:21
張艷老師 解答
2018-09-14 16:22