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健全有效的內(nèi)部控制要求由獨立的采購部門負責(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現(xiàn)積壓 D 檢查購入存貨的數(shù)量、質(zhì)量
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2020-04-13
我想問下什么是內(nèi)部控制?要怎么做
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2019-03-27
在審計過程中,A注冊會計師與甲集團公司管理層討論了值得管理層關注的內(nèi)部控制缺陷,并在審計報告日后、審計工作底稿歸檔日前以書面形式向集團管理層和治理層通報了值得關注的內(nèi)部控制缺陷。 上面這句話為什么是對的? 值得關注的內(nèi)部控制缺陷不應當是在審計報告日之前進行溝通的嗎?
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2020-10-06
因少數(shù)股東增資由原來的控制到共同控制,如何賬務處理
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2019-08-31
老師,幫我看看標記的這兩個例子的關聯(lián)方關系有哪些。文字部分,第一個為控制和重大影響,第二個為控制和共同控制
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2022-02-12
對被審計單位內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試的范圍應該越大。對嗎?為什么?
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2020-03-16
上市公司的內(nèi)部控制具體情況在哪里可以查到?巨潮網(wǎng)只能查到說內(nèi)部控制無重大風險,但是具體內(nèi)部控制的設置以及存在的薄弱點不知道在哪里可以找到?ps:公司網(wǎng)站進不了
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2017-04-09
老師,不懂那個內(nèi)部控制為啥不是啊
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2021-11-04
內(nèi)部控制中淮公司有什么優(yōu)點缺點
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2021-03-23
對被審計單位內(nèi)部控制擬信賴程度越高,控制測試的范圍應該越大。對嗎?為什么?
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2020-03-16
審計2019真題 與商譽減值相關的內(nèi)部控制與審計無關,不是不用了解嗎,只需要了解與審計有關的內(nèi)部控制
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2023-07-25
公司怎樣簡單控制各部門采購量,核算各部門成本
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2020-02-29
被審計單位內(nèi)部行使控制職能的人員素質(zhì)不適應崗位的要求影響內(nèi)部控制功能的正常發(fā)揮是固有風險嗎
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2021-01-03
被審計單位將全部或部分的信息技術職能外包給專門的應用軟件服務提供商或云計算服務商等計算機服務機構(gòu),則注冊會計師應當實施的與服務機構(gòu)活動相關的程序有( )。 A、了解被審計單位內(nèi)部控制的設計 B、獲取相關控制運行有效性的證據(jù) C、了解服務機構(gòu)中與內(nèi)部控制相關的控制以及針對服務機構(gòu)活動所實施的控制 D、了解被審計單位內(nèi)部控制的運行是否有效
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2020-03-02
關于控制環(huán)境,下列說法中錯誤的是(  )。 A.控制環(huán)境包括治理職能和管理職能,以及治理層和管理層對內(nèi)部控制及其重要性的態(tài)度、認識和措施 B.注冊會計師在進行風險評估時,如果認為被審計單位控制環(huán)境薄弱,則很難認定某一流程的控制是有效的 C.良好的控制環(huán)境本身就能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正各類交易、賬戶余額和披露認定層次的重大錯報 D.有效的控制環(huán)境能為注冊會計師相信在以前年度和期中所測試的控制將繼續(xù)有效運行提供一定基礎
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2021-06-03
老師好,審計中了解內(nèi)控是評價控制的設計以及控制是否得到執(zhí)行,控制測試是評價控制是否有效。預期有效是控制設計合理且得到執(zhí)行。這個地方有點搞不懂,為什么說預期有效應當實施控制測試?
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2021-08-11
應收及預付款項內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括哪些
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2023-03-08
(1)為什么會內(nèi)部控制存在且被執(zhí)行,注冊會計師卻認為X公司控制可能運行無效?
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2020-07-20
管理費用怎么控制了
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2015-11-17
下列各項中,屬于在財務報表審計中注冊會計師向被審計單位治理層和管理層通報內(nèi)部控制缺陷時應當特別說明的事項有(  )。 A.注冊會計師執(zhí)行審計工作的目的是對財務報表發(fā)表審計意見 B.審計工作包括對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見 C.報告的事項包括注冊會計師識別出的所有的內(nèi)部控制缺陷 D.審計工作包括考慮與財務報表編制相關的內(nèi)部控制,其目的是設計適合具體情況的審計程序
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2024-03-22