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請問大家這個月有2個銷項一般貨物銷項稅額16981.14,一般貨物進(jìn)項稅額6120,一般貨物上期留抵稅額12316.44,一般貨物期末留抵稅額1455.3,即征即退銷項稅額329.81,這個月我只需要繳納329.81的稅嗎
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2016-05-12
國稅增值稅申報的時候 ,上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎??填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦????
1/4213
2017-08-14
應(yīng)交增值稅和期末留抵稅額差了一千多,這是對的嗎
6/701
2017-06-08
老師您好,請問這個月不需要交增值稅,還余留了期末留抵稅額,可是本月有航天信息費可以減免440,那這個增值稅主表怎么填呢?
1/685
2020-07-10
老師,本月申報的增值稅主表20欄期末留抵稅額,下期在哪里填寫?是主表還是附表二?還是會自動帶出
2/1003
2021-09-29
公司有筆退稅業(yè)務(wù),退稅已經(jīng)退下來了!我發(fā)現(xiàn)在報增值稅的時候,增值稅主表期末留抵稅額那一欄中還有原來退稅的金額,請問這個正常嗎?放在這一欄中沒有問題嗎?
1/812
2016-09-06
老師好,我們公司是一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),2月份我們想退稅,這個要怎么才能退到呢? 增值稅有期末留抵稅額,有操作流程嗎!
1/1000
2021-03-01
老師,你好,請問4月份增值稅申報時有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
2/706
2023-05-28
老師好,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我這個月進(jìn)項是1449.55,銷項稅是444.07,期末留抵稅額是1005.48,分錄怎么做,謝謝老師
1/609
2019-06-30
請問老師 我們是一般納稅人 當(dāng)月總的留抵稅額是不是就是當(dāng)月申報的表里的期末留抵稅額+期末的加計抵減?
1/918
2020-07-01
增值稅申報,有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
上個月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個月紅沖增值稅申報的時候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請問會計分錄怎么做
3/263
2024-04-17
社保費用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計算嗎
1/248
2019-10-23
一會看看主表是怎么填寫的 要是沒有 是不是可以填寫啊 但是我看期末留抵稅額是把這個稅額抵減了 但是應(yīng)交稅費卻沒有抵減 那還差哪步分錄沒做啊
1/547
2018-09-03
老師你好,我們是一般納稅人,上個月我在增值稅表四申報了加計遞減1449.55元,主表之前的期末留抵稅額就是1599.3元,這個月申報季度報的時候直接點保存申報就可以了是嗎?我理解的是這個月增值稅主表的期末留抵稅額應(yīng)該是1599.3元+1449.55元的合計吧?
2/1016
2022-04-02
增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進(jìn)項稅額抵扣嗎
1/1424
2020-04-01
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項,那本月增值稅加計抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計抵減部分,在使用本期進(jìn)項和上期期末留抵稅額嗎?
3/1960
2022-03-07
我們單位購進(jìn)的只有貨物,排除說的購進(jìn)固定資產(chǎn),其他的原材料,期末留抵稅額大于庫存數(shù)2.5倍,這是怎么回事,是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法不對嘛?
1/871
2019-07-10
生產(chǎn)企業(yè)退稅退的是期末留抵稅額是吧,那么發(fā)票是不是也是在認(rèn)證模塊那里認(rèn)證就行了,而且可以提前認(rèn)證,不一定要等到退稅那一個月才認(rèn)證發(fā)票是吧
2/390
2024-01-03
實務(wù)里的總分類賬里的 應(yīng)交稅金是不是全部累計的。這里是不是包括進(jìn)項和銷項,和其他稅金的。 應(yīng)交稅金是不是不是期末留抵稅額的數(shù)
1/225
2024-01-30