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國(guó)稅增值稅申報(bào)的時(shí)候 ,上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個(gè)月的 期末留抵稅額嗎??填報(bào)的時(shí)候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦?。??
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2017-08-14
老師你好,我想了解一下留抵稅額退稅的事情 期末留底稅額,申請(qǐng)退稅需要滿足什么條件
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2022-02-24
社保費(fèi)用超過(guò)繳存上限金額應(yīng)納所得稅計(jì)算嗎
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2019-10-23
公司有筆退稅業(yè)務(wù),退稅已經(jīng)退下來(lái)了!我發(fā)現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅主表期末留抵稅額那一欄中還有原來(lái)退稅的金額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)正常嗎?放在這一欄中沒有問(wèn)題嗎?
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2016-09-06
老師好,我們公司是一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),2月份我們想退稅,這個(gè)要怎么才能退到呢? 增值稅有期末留抵稅額,有操作流程嗎!
1/1000
2021-03-01
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)4月份增值稅申報(bào)時(shí)有期末留抵稅額500元,5月份收到退稅500元,怎么樣寫摘要,分錄要怎么樣做呢?
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2023-05-28
應(yīng)交增值稅和期末留抵稅額差了一千多,這是對(duì)的嗎
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2017-06-08
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月不需要交增值稅,還余留了期末留抵稅額,可是本月有航天信息費(fèi)可以減免440,那這個(gè)增值稅主表怎么填呢?
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2020-07-10
老師,本月申報(bào)的增值稅主表20欄期末留抵稅額,下期在哪里填寫?是主表還是附表二?還是會(huì)自動(dòng)帶出
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2021-09-29
老師好,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是1449.55,銷項(xiàng)稅是444.07,期末留抵稅額是1005.48,分錄怎么做,謝謝老師
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2019-06-30
請(qǐng)問(wèn)老師 我們是一般納稅人 當(dāng)月總的留抵稅額是不是就是當(dāng)月申報(bào)的表里的期末留抵稅額+期末的加計(jì)抵減?
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2020-07-01
增值稅申報(bào),有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
上個(gè)月開具發(fā)票,增值稅已經(jīng)繳納了,這個(gè)月紅沖增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局沒有退稅,直接期末留抵稅額了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2024-04-17
實(shí)務(wù)里的總分類賬里的 應(yīng)交稅金是不是全部累計(jì)的。這里是不是包括進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),和其他稅金的。 應(yīng)交稅金是不是不是期末留抵稅額的數(shù)
1/225
2024-01-30
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項(xiàng),那本月增值稅加計(jì)抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計(jì)抵減部分,在使用本期進(jìn)項(xiàng)和上期期末留抵稅額嗎?
3/1960
2022-03-07
我們單位購(gòu)進(jìn)的只有貨物,排除說(shuō)的購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),其他的原材料,期末留抵稅額大于庫(kù)存數(shù)2.5倍,這是怎么回事,是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法不對(duì)嘛?
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2019-07-10
生產(chǎn)企業(yè)退稅退的是期末留抵稅額是吧,那么發(fā)票是不是也是在認(rèn)證模塊那里認(rèn)證就行了,而且可以提前認(rèn)證,不一定要等到退稅那一個(gè)月才認(rèn)證發(fā)票是吧
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2024-01-03
老師你好,我們是一般納稅人,上個(gè)月我在增值稅表四申報(bào)了加計(jì)遞減1449.55元,主表之前的期末留抵稅額就是1599.3元,這個(gè)月申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候直接點(diǎn)保存申報(bào)就可以了是嗎?我理解的是這個(gè)月增值稅主表的期末留抵稅額應(yīng)該是1599.3元+1449.55元的合計(jì)吧?
2/1016
2022-04-02
一會(huì)看看主表是怎么填寫的 要是沒有 是不是可以填寫啊 但是我看期末留抵稅額是把這個(gè)稅額抵減了 但是應(yīng)交稅費(fèi)卻沒有抵減 那還差哪步分錄沒做啊
1/547
2018-09-03
增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
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2020-04-01