 公司現(xiàn)在要注銷,因?yàn)槌闪⒌臅r(shí)間只有五個(gè)月,當(dāng)時(shí)法人墊付了1個(gè)月的工資及一些費(fèi)用,銀行賬戶沒有一分錢,掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填注銷清算表附表里有要填其他應(yīng)付款,這樣的話就要交企業(yè)所得稅,公司本來就是沒有收入,還得交企業(yè)所得稅那多冤啊,有什么方法做分錄沖掉其他應(yīng)付款
公司現(xiàn)在要注銷,因?yàn)槌闪⒌臅r(shí)間只有五個(gè)月,當(dāng)時(shí)法人墊付了1個(gè)月的工資及一些費(fèi)用,銀行賬戶沒有一分錢,掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在填注銷清算表附表里有要填其他應(yīng)付款,這樣的話就要交企業(yè)所得稅,公司本來就是沒有收入,還得交企業(yè)所得稅那多冤啊,有什么方法做分錄沖掉其他應(yīng)付款
 都是按月交房租,1月 2月 交房租,我都是借其他應(yīng)付款,到第3月收到發(fā)票時(shí),我才入管理費(fèi)用,這個(gè)可以嗎,可是有時(shí)會(huì)遇到交季度所得稅時(shí),發(fā)票還沒來,我也還沒入費(fèi)用去,這個(gè)要怎么處理做賬好呢
都是按月交房租,1月 2月 交房租,我都是借其他應(yīng)付款,到第3月收到發(fā)票時(shí),我才入管理費(fèi)用,這個(gè)可以嗎,可是有時(shí)會(huì)遇到交季度所得稅時(shí),發(fā)票還沒來,我也還沒入費(fèi)用去,這個(gè)要怎么處理做賬好呢
 A公司平時(shí)沒啥業(yè)務(wù),就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊資本金是600萬,賬面虧損300多萬,其他應(yīng)付款-股東100萬,1、如果A公司按600萬整體轉(zhuǎn)讓給B公司,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么處理?2、如果按1000萬轉(zhuǎn)讓,是按400萬交企業(yè)所得稅,是嗎?
A公司平時(shí)沒啥業(yè)務(wù),就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊資本金是600萬,賬面虧損300多萬,其他應(yīng)付款-股東100萬,1、如果A公司按600萬整體轉(zhuǎn)讓給B公司,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么處理?2、如果按1000萬轉(zhuǎn)讓,是按400萬交企業(yè)所得稅,是嗎?
 請問老師,這個(gè)分錄為什么要借企業(yè)所得稅呢?還有生產(chǎn)成本和其他應(yīng)收款弄不明白,麻煩老師給解釋一下
請問老師,這個(gè)分錄為什么要借企業(yè)所得稅呢?還有生產(chǎn)成本和其他應(yīng)收款弄不明白,麻煩老師給解釋一下
 正常做酒吧其他應(yīng)付和其他應(yīng)收轉(zhuǎn)營業(yè)外收入和支出,交企業(yè)所得稅,但這事吧,總部很清楚,又不想交所得稅,所以也頭疼,怎么辦呀
正常做酒吧其他應(yīng)付和其他應(yīng)收轉(zhuǎn)營業(yè)外收入和支出,交企業(yè)所得稅,但這事吧,總部很清楚,又不想交所得稅,所以也頭疼,怎么辦呀
 老師公司在注銷時(shí)有其他應(yīng)付款余額,怎么做賬務(wù)處理,不需要交企業(yè)所得稅?
老師公司在注銷時(shí)有其他應(yīng)付款余額,怎么做賬務(wù)處理,不需要交企業(yè)所得稅?
 這個(gè)季度收入430萬左右,但是成本費(fèi)用只有一百五十萬,這個(gè)季度要交很多企業(yè)所得稅,但是2016年掛了很多其他應(yīng)付款,可不可以在這個(gè)月把原來的一些其他應(yīng)付款付出去,這樣是不是就不用交多少稅了?
這個(gè)季度收入430萬左右,但是成本費(fèi)用只有一百五十萬,這個(gè)季度要交很多企業(yè)所得稅,但是2016年掛了很多其他應(yīng)付款,可不可以在這個(gè)月把原來的一些其他應(yīng)付款付出去,這樣是不是就不用交多少稅了?
 請問,企業(yè)的其他應(yīng)付款有兩千多萬一直掛在賬上,且均為以前單位內(nèi)部二級單位之間的往來白條,明年企業(yè)所得稅要查賬征收,如何處理?
請問,企業(yè)的其他應(yīng)付款有兩千多萬一直掛在賬上,且均為以前單位內(nèi)部二級單位之間的往來白條,明年企業(yè)所得稅要查賬征收,如何處理?
 老師,我公司是小規(guī)模公司,公司從開業(yè)到現(xiàn)在沒有收入,沒有現(xiàn)金也沒有銀行存款,全部費(fèi)用是只有工資,報(bào)表當(dāng)中只有其他應(yīng)付款,工資一直掛在其他應(yīng)付款中。其他應(yīng)付款是法人的借款。現(xiàn)在公司要注銷,報(bào)表提交到稅務(wù)所,說是要沖平,不然要交稅,那其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么做分錄?怎么沖銷掉,不用交稅,不用交企業(yè)所得稅、個(gè)稅等。謝謝。
老師,我公司是小規(guī)模公司,公司從開業(yè)到現(xiàn)在沒有收入,沒有現(xiàn)金也沒有銀行存款,全部費(fèi)用是只有工資,報(bào)表當(dāng)中只有其他應(yīng)付款,工資一直掛在其他應(yīng)付款中。其他應(yīng)付款是法人的借款。現(xiàn)在公司要注銷,報(bào)表提交到稅務(wù)所,說是要沖平,不然要交稅,那其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么做分錄?怎么沖銷掉,不用交稅,不用交企業(yè)所得稅、個(gè)稅等。謝謝。
 請問一家使用管家婆軟件做賬的國企,6月份的一筆其他應(yīng)付款誤計(jì)入了收入當(dāng)中,導(dǎo)致當(dāng)季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,避免預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅,請問老師應(yīng)該怎么做?
請問一家使用管家婆軟件做賬的國企,6月份的一筆其他應(yīng)付款誤計(jì)入了收入當(dāng)中,導(dǎo)致當(dāng)季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,避免預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅,請問老師應(yīng)該怎么做?
 老師,請問一家使用管家婆軟件做賬的國企,6月份的一筆其他應(yīng)付款誤計(jì)入了收入當(dāng)中,導(dǎo)致當(dāng)季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,避免預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅,請問老師應(yīng)該怎么做呢?有沒有可能實(shí)現(xiàn)?
老師,請問一家使用管家婆軟件做賬的國企,6月份的一筆其他應(yīng)付款誤計(jì)入了收入當(dāng)中,導(dǎo)致當(dāng)季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,避免預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅,請問老師應(yīng)該怎么做呢?有沒有可能實(shí)現(xiàn)?
 子公司是母公司全資控股,現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,算企業(yè)所得稅的投入成本 是不是就是 實(shí)收資本+總公司往來(其他應(yīng)付款)+應(yīng)交稅費(fèi)?
子公司是母公司全資控股,現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,算企業(yè)所得稅的投入成本 是不是就是 實(shí)收資本+總公司往來(其他應(yīng)付款)+應(yīng)交稅費(fèi)?
 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入資本公積如果不交企業(yè)所得稅,就應(yīng)該工商辦理增資嗎
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入資本公積如果不交企業(yè)所得稅,就應(yīng)該工商辦理增資嗎
 老師你好   現(xiàn)在企業(yè)改股份制  賬面虧損  可以吧其他應(yīng)付款中股東的借款 做個(gè)股東會(huì)決議  調(diào)整到資本公積  這樣交點(diǎn)印花稅  不交企業(yè)所得稅可以嗎
老師你好   現(xiàn)在企業(yè)改股份制  賬面虧損  可以吧其他應(yīng)付款中股東的借款 做個(gè)股東會(huì)決議  調(diào)整到資本公積  這樣交點(diǎn)印花稅  不交企業(yè)所得稅可以嗎
 老師,企業(yè)的總資產(chǎn)有600多萬,其中應(yīng)收賬款有10多萬沒清,其他應(yīng)付款有400多萬沒清,現(xiàn)在企業(yè)稅務(wù)要注銷,企業(yè)所得稅應(yīng)如何清算?
老師,企業(yè)的總資產(chǎn)有600多萬,其中應(yīng)收賬款有10多萬沒清,其他應(yīng)付款有400多萬沒清,現(xiàn)在企業(yè)稅務(wù)要注銷,企業(yè)所得稅應(yīng)如何清算?
 關(guān)聯(lián)方公司借用人員的工資和社保支出可以在本公司所得稅稅前扣除嗎?對方公司做其他應(yīng)收款,本公司做費(fèi)用。
關(guān)聯(lián)方公司借用人員的工資和社保支出可以在本公司所得稅稅前扣除嗎?對方公司做其他應(yīng)收款,本公司做費(fèi)用。
 A公司平時(shí)沒啥業(yè)務(wù),就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊資本金是600萬,賬面虧損300多萬,其他應(yīng)付款-股東100萬,如果A公司按600萬整體轉(zhuǎn)讓,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦?如果按1000萬轉(zhuǎn)讓給B公司,按400萬交企業(yè)所得稅,是嗎?
A公司平時(shí)沒啥業(yè)務(wù),就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊資本金是600萬,賬面虧損300多萬,其他應(yīng)付款-股東100萬,如果A公司按600萬整體轉(zhuǎn)讓,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦?如果按1000萬轉(zhuǎn)讓給B公司,按400萬交企業(yè)所得稅,是嗎?
 老師,發(fā)工資時(shí)為什么有其他應(yīng)付款和應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
老師,發(fā)工資時(shí)為什么有其他應(yīng)付款和應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
 這家公司的報(bào)表一直是有1個(gè)億的其他應(yīng)收款,是注冊資金進(jìn)來又出去的時(shí)候掛的,這種有沒有問題,需不需要調(diào)賬,企業(yè)沒做過業(yè)務(wù),未開票,無實(shí)際經(jīng)營,如果不調(diào)會(huì)不會(huì)涉及企業(yè)所得稅的問題?
這家公司的報(bào)表一直是有1個(gè)億的其他應(yīng)收款,是注冊資金進(jìn)來又出去的時(shí)候掛的,這種有沒有問題,需不需要調(diào)賬,企業(yè)沒做過業(yè)務(wù),未開票,無實(shí)際經(jīng)營,如果不調(diào)會(huì)不會(huì)涉及企業(yè)所得稅的問題?
 我們每個(gè)月房租是3.5萬元,年底開發(fā)票,現(xiàn)在每個(gè)月做分錄:借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)付款,是不是可以企業(yè)所得稅少交點(diǎn)
我們每個(gè)月房租是3.5萬元,年底開發(fā)票,現(xiàn)在每個(gè)月做分錄:借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)付款,是不是可以企業(yè)所得稅少交點(diǎn)