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原來(lái)有一筆憑證的銀行存款做反了,(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)沖回(借:管理費(fèi)用紅字,貸:銀行存款紅字)重新做是(借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入)現(xiàn)在管理費(fèi)用有余額,如何沖平余額,本年利潤(rùn)應(yīng)該如何處理?
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2019-01-03
老師,半年房租借管理費(fèi)用156000、貸其他應(yīng)付款156000、攤銷的話借管理費(fèi)用26000,貸待攤費(fèi)用26000,這樣管理費(fèi)用不是有182000了嗎?
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2016-07-20
老師,稅控盤(pán)借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
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2021-11-26
工會(huì)經(jīng)費(fèi),做賬,借,管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款,還是,借,管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,其他應(yīng)交款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),借,其他應(yīng)交款—工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款,哪種賬務(wù)處理是對(duì)的
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2019-04-04
員工代墊差旅費(fèi),必須借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_員工 報(bào)銷時(shí)借:其他應(yīng)付款_員工 貸:銀行存款這樣處理嗎?可不可以直接借:管理費(fèi)用_差旅費(fèi) 貸:銀行存款
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2019-05-13
招標(biāo)費(fèi)的發(fā)票 借管理費(fèi)用 貸 其它應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款?
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2023-02-20
支付一年房租 是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎
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2019-08-30
稅控盤(pán)減免稅款 貸方管理費(fèi)用用借方紅字 還是貸方管理費(fèi)用
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2018-07-10
公司購(gòu)買辦公用品是借老板的錢(qián)買的,是這樣記分錄:借銀行存款 貸其他應(yīng)收款–老板,借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款–老板 這兩者有區(qū)別嗎
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2020-05-14
老師一年期的房租和物業(yè)費(fèi),支付時(shí)候是 借預(yù)付 貸銀行,每月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用上面 借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票時(shí)候 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用嗎??
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2021-06-01
公司房租預(yù)付了前2季度,一直沒(méi)給發(fā)票 ,這個(gè)月應(yīng)該會(huì)開(kāi)發(fā)票了,4月份預(yù)付了800元,借:管理費(fèi)用800貸:銀行存款800然后我覺(jué)得不對(duì)1.借:管理費(fèi)用800貸:銀行存款8002.沖銷借:管理費(fèi)用-800銀行存款—8003.更正借:預(yù)付賬款800貸:銀行存款800結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)—800貸:管理費(fèi)用—800這樣對(duì)嗎?
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2018-10-11
老師,長(zhǎng)期借款利息在籌建期間不符合資本化條件,不是應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?為什么是管理費(fèi)用
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2022-02-08
銀行長(zhǎng)期、短期借款利息,應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧?如果是開(kāi)辦期的借款,能直接寫(xiě)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里嗎?
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2019-01-14
老師,我去年做了一個(gè)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,今年這次錢(qián)不用付了,我再做借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)沖回來(lái)可以嗎
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2021-05-19
收到,老師繳納社保的分錄,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。還是直接借管理費(fèi)用貸銀行存款啊?
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2024-07-08
老師,我上個(gè)月交稅盤(pán)維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸管理費(fèi)用,可以么,余額在借方?糊涂了
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2020-07-13
老師2022年12月23年1月、2月房租費(fèi)42000,3月份支付. 12月計(jì)提 借:管理費(fèi)用14000 貸:其他應(yīng)付款14000 1月計(jì)提 借:管理費(fèi)用14000 貸:其他應(yīng)付款14000 2月計(jì)提 借:管理費(fèi)用14000 貸:其他應(yīng)付款14000 3月份支付 借:其他應(yīng)付款42000 貸:銀行存款42000
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2023-06-21
經(jīng)營(yíng)用短期借款利息是該記入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用但看醫(yī)院財(cái)務(wù)當(dāng)面書(shū),他們的短期借款利息都是記入管理費(fèi)用,是因?yàn)樾袠I(yè)不同嗎?
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2017-03-12
甘老師,是不是票據(jù)拿到后做成 借:管理費(fèi)用-租金 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫估
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2020-03-18
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08