 老師您好,
1、免抵退正式申報時跳出的紅色字是什么意思呢?哪里有操作錯誤呢?
2、做完正式的免抵退申報以后其他數(shù)據(jù)都是正確的就是不得免征和抵扣稅額顯示的數(shù)據(jù)是“0“,是什么原因呢?
老師您好,
1、免抵退正式申報時跳出的紅色字是什么意思呢?哪里有操作錯誤呢?
2、做完正式的免抵退申報以后其他數(shù)據(jù)都是正確的就是不得免征和抵扣稅額顯示的數(shù)據(jù)是“0“,是什么原因呢?
 兩張可抵的稅務軟件,本月抵一張,開始支付時已寫分錄,抵扣時又如何寫,下月留的那張本月要寫分錄嗎
兩張可抵的稅務軟件,本月抵一張,開始支付時已寫分錄,抵扣時又如何寫,下月留的那張本月要寫分錄嗎
 老師 稅控續(xù)費 可抵扣 在1月發(fā)生 但是1月無稅款 3月有稅 那抵扣的分錄是在1月做 還是3月做呢?報稅時在1月填寫稅控抵扣還是3月呢?
老師 稅控續(xù)費 可抵扣 在1月發(fā)生 但是1月無稅款 3月有稅 那抵扣的分錄是在1月做 還是3月做呢?報稅時在1月填寫稅控抵扣還是3月呢?
 老師,我們是混凝土公司,買了攪拌車,收到的攪拌車發(fā)票上面的稅額能不能做進項稅抵扣??為什么??
老師,我們是混凝土公司,買了攪拌車,收到的攪拌車發(fā)票上面的稅額能不能做進項稅抵扣??為什么??
 子女教育扣稅多少合適
子女教育扣稅多少合適
 開了發(fā)票應該還要申報的,開了發(fā)票在稅務部門只交了增值稅和城建稅,申報個人所得稅,我回答對嗎?我最近剛好辦過
開了發(fā)票應該還要申報的,開了發(fā)票在稅務部門只交了增值稅和城建稅,申報個人所得稅,我回答對嗎?我最近剛好辦過
 甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
 1月進項200 銷項150 2月進項100 銷項300 這2個月分別怎么做分錄
1月進項200 銷項150 2月進項100 銷項300 這2個月分別怎么做分錄
 不能抵扣的抵扣聯(lián)也得認證嗎
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 當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額指的什么
當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額指的什么
 稅盤發(fā)票抵扣時,如何做分錄,那我抵扣時需要做  借:應交稅費-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
稅盤發(fā)票抵扣時,如何做分錄,那我抵扣時需要做  借:應交稅費-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
 個人所得稅抵扣住房抵扣是不是得去備案呢
個人所得稅抵扣住房抵扣是不是得去備案呢
 請問老師固定資產(chǎn)購進時已抵扣稅金,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓時進項稅金是否需要轉(zhuǎn)出呢?
請問老師固定資產(chǎn)購進時已抵扣稅金,現(xiàn)轉(zhuǎn)讓時進項稅金是否需要轉(zhuǎn)出呢?
 子女教育扣稅多少合適
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 提問#當月先取得房租專用發(fā)票,后付的房租,房租按季度付,當月沒有銷項,可以不認證?不入賬?
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 增值稅不允許抵扣的情況?
增值稅不允許抵扣的情況?
 老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-預交增值稅,第二月我勾選完進項稅發(fā)票后 發(fā)現(xiàn):應交稅費余額是我勾選的數(shù)(為貸方負數(shù)),未交增值稅數(shù)不變,是不是要抵扣的增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣勾選后應交稅費才為零
老師,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-預交增值稅,第二月我勾選完進項稅發(fā)票后 發(fā)現(xiàn):應交稅費余額是我勾選的數(shù)(為貸方負數(shù)),未交增值稅數(shù)不變,是不是要抵扣的增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣勾選后應交稅費才為零
 (3)不理解,不得抵扣為什么后邊又抵扣呢
(3)不理解,不得抵扣為什么后邊又抵扣呢
 壞賬準備,提遞延所得稅資產(chǎn),使所得稅費用減少,繳納時,減少的部分,繳納嗎?
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 農(nóng)民工工資按多少稅點扣?
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