 什么是雙倍余額遞減法?怎么算?
什么是雙倍余額遞減法?怎么算?
 老師為啥未分配利潤等於所有者權(quán)益減去實(shí)收資本減去盈餘公積
我咋看不懂
老師為啥未分配利潤等於所有者權(quán)益減去實(shí)收資本減去盈餘公積
我咋看不懂
 金稅盤服務(wù)費(fèi)280元過去幾年一直沒有做抵減,現(xiàn)在做抵減,有時(shí)間限制嗎?
金稅盤服務(wù)費(fèi)280元過去幾年一直沒有做抵減,現(xiàn)在做抵減,有時(shí)間限制嗎?
 資產(chǎn)減值損耗的比例是多少?
資產(chǎn)減值損耗的比例是多少?
 答案中的剩餘年限爲(wèi)何要再減0.5呢?
答案中的剩餘年限爲(wèi)何要再減0.5呢?
 我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
 購金稅盤的全分錄,從購進(jìn)到減免稅
購金稅盤的全分錄,從購進(jìn)到減免稅
 國稅小規(guī)模沖減預(yù)交稅款應(yīng)填寫哪里
國稅小規(guī)模沖減預(yù)交稅款應(yīng)填寫哪里
 請問制造業(yè)減免房產(chǎn),土地稅,怎么操作
請問制造業(yè)減免房產(chǎn),土地稅,怎么操作
 實(shí)際減去桉最低代扣這個(gè)實(shí)發(fā)的工資可以做外帳寫
實(shí)際減去桉最低代扣這個(gè)實(shí)發(fā)的工資可以做外帳寫
 我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計(jì)算?
 企業(yè)享受公共基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)所得稅三免三減半應(yīng)留存哪些資料備查
企業(yè)享受公共基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)所得稅三免三減半應(yīng)留存哪些資料備查
 資產(chǎn)負(fù)債表裡面的預(yù)付款項(xiàng)的填列中減去有關(guān)預(yù)付款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備 具體是哪些
資產(chǎn)負(fù)債表裡面的預(yù)付款項(xiàng)的填列中減去有關(guān)預(yù)付款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備 具體是哪些
 請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
 老師,低值易耗品清單多,開的票少,11月份退的東西在12月里減去了,怎么賬務(wù)處理。
老師,低值易耗品清單多,開的票少,11月份退的東西在12月里減去了,怎么賬務(wù)處理。
 工資可以先把事假、病假工資扣除后作為應(yīng)發(fā)工資,然后再減五險(xiǎn)的個(gè)人部分減扣除數(shù)計(jì)算個(gè)稅嗎?
工資可以先把事假、病假工資扣除后作為應(yīng)發(fā)工資,然后再減五險(xiǎn)的個(gè)人部分減扣除數(shù)計(jì)算個(gè)稅嗎?
 減少收入貸方負(fù)數(shù),沖減費(fèi)用借方,還利息,銀行單子會備注只有利息么?有的會不會把本金加起?
減少收入貸方負(fù)數(shù),沖減費(fèi)用借方,還利息,銀行單子會備注只有利息么?有的會不會把本金加起?
 老師,如果企業(yè)賺了錢就會有收入,也就有了利潤,所有‘’所有者權(quán)益‘’就會增加,但是,如果向股東分配利潤,就會讓企業(yè)的留存收益中,利潤分配——未分配利潤減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
老師,如果企業(yè)賺了錢就會有收入,也就有了利潤,所有‘’所有者權(quán)益‘’就會增加,但是,如果向股東分配利潤,就會讓企業(yè)的留存收益中,利潤分配——未分配利潤減少,所以,所有者權(quán)益應(yīng)該也要減少,那所有者權(quán)益到底是增加了還是減少了呢?麻煩老師解釋一下
 請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝,  另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝,  另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
 旅游業(yè)的借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)[按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額]能再說明白些嗎
旅游業(yè)的借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)[按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額]能再說明白些嗎