 儀器設(shè)備中的軟件,銷售后進(jìn)行軟件升級,該交哪個稅率的增值稅?為什么?
儀器設(shè)備中的軟件,銷售后進(jìn)行軟件升級,該交哪個稅率的增值稅?為什么?
 來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目?
來料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。會計科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目?
 房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
 請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出只能針對福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出只能針對福利性的嗎?其他的不能做轉(zhuǎn)出嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出能只轉(zhuǎn)一部分還是必需整張都轉(zhuǎn)?
 1.我國現(xiàn)行稅收制度中,采用的稅率形式有(       )。
A. 比例稅率
B.超額累進(jìn)稅率
C.超倍累進(jìn)稅率
D.超率累進(jìn)稅率
1.我國現(xiàn)行稅收制度中,采用的稅率形式有(       )。
A. 比例稅率
B.超額累進(jìn)稅率
C.超倍累進(jìn)稅率
D.超率累進(jìn)稅率
 請問普票改專票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項稅額後,是否可以節(jié)稅?
請問普票改專票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項稅額後,是否可以節(jié)稅?
 我想問一下 出口退稅的計算該怎麼計算呢?本來已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會退回嗎?
我想問一下 出口退稅的計算該怎麼計算呢?本來已交的關(guān)稅與進(jìn)口增值稅會退回嗎?
 13.
下列關(guān)于累進(jìn)稅率的表述正確的有(    )。
A.超額累進(jìn)稅率累進(jìn)幅度比較緩和,稅收負(fù)擔(dān)比較合理
B.計稅基數(shù)是絕對數(shù)時,超倍累進(jìn)稅率實(shí)際上是超額累進(jìn)稅率
C.計稅基數(shù)是相對數(shù)時,超倍累進(jìn)稅率實(shí)際上是超率累進(jìn)稅率
D.土地增值稅采用超率累進(jìn)稅率
E.超額累進(jìn)稅率稅收負(fù)擔(dān)的透明度較高
沒明白B、C怎么會正確?
13.
下列關(guān)于累進(jìn)稅率的表述正確的有(    )。
A.超額累進(jìn)稅率累進(jìn)幅度比較緩和,稅收負(fù)擔(dān)比較合理
B.計稅基數(shù)是絕對數(shù)時,超倍累進(jìn)稅率實(shí)際上是超額累進(jìn)稅率
C.計稅基數(shù)是相對數(shù)時,超倍累進(jìn)稅率實(shí)際上是超率累進(jìn)稅率
D.土地增值稅采用超率累進(jìn)稅率
E.超額累進(jìn)稅率稅收負(fù)擔(dān)的透明度較高
沒明白B、C怎么會正確?
 請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
請問出售2009年前購進(jìn)資產(chǎn)。
按3%減2%徵收。
請問發(fā)票開的稅率是3%嗎?
差額的1%如何入帳?
 公司祇有銷項,沒有進(jìn)項怎麼搞,稅務(wù)風(fēng)險會不會好高
公司祇有銷項,沒有進(jìn)項怎麼搞,稅務(wù)風(fēng)險會不會好高
 期末銷項大於進(jìn)項
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
期末銷項大於進(jìn)項
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
 請問由于未在規(guī)定期限內(nèi)收匯的出口業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)免稅申報,進(jìn)項稅是否需要轉(zhuǎn)出
請問由于未在規(guī)定期限內(nèi)收匯的出口業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)免稅申報,進(jìn)項稅是否需要轉(zhuǎn)出
 我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司,我們的收入來原是車費(fèi),如果是一般納稅人,進(jìn)項稅拿什麼來做抵扣
我們是網(wǎng)約車服務(wù)公司,我們的收入來原是車費(fèi),如果是一般納稅人,進(jìn)項稅拿什麼來做抵扣
 如果是銷售自己使用過的固定資產(chǎn)2009年後購進(jìn)的。是不是免稅?
如果是銷售自己使用過的固定資產(chǎn)2009年後購進(jìn)的。是不是免稅?
 老師,請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進(jìn)項票,不退稅,做免稅,要怎麼申報,需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報相關(guān)報關(guān)單明細(xì)嗎
老師,請問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進(jìn)項票,不退稅,做免稅,要怎麼申報,需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報相關(guān)報關(guān)單明細(xì)嗎
 是汽修公司,購進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫存商品呢
是汽修公司,購進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫存商品呢
 我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因?yàn)楣静懦闪⑷膫€月,進(jìn)項稅有很多票,我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點(diǎn),稅負(fù)率低於1%,這樣會不會有風(fēng)險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
我們這個開了23萬的不含稅銷項發(fā)票出去,因?yàn)楣静懦闪⑷膫€月,進(jìn)項稅有很多票,我可以多認(rèn)證不交稅或只交一點(diǎn),稅負(fù)率低於1%,這樣會不會有風(fēng)險啊,前面兩個月都是零申報了,3月份也只交幾百稅負(fù)率0.5%,現(xiàn)在老板不想交那麼多稅,該什麼辦啊
 老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項稅)么?
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項稅)么?
 企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項稅額留抵?
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項稅額留抵?
 各國企業(yè)所得稅的稅率結(jié)構(gòu)中,絕大多數(shù)國家采用(?。?,該類稅率對小型企業(yè)比較公平,對大型企業(yè)發(fā)揮稅收調(diào)節(jié)作用,不足之處是計算比較繁瑣。
?A、超額累進(jìn)稅率?
?B、超率累進(jìn)稅率?
?C、超倍累進(jìn)稅率?
?D、定額稅率?
各國企業(yè)所得稅的稅率結(jié)構(gòu)中,絕大多數(shù)國家采用(?。?,該類稅率對小型企業(yè)比較公平,對大型企業(yè)發(fā)揮稅收調(diào)節(jié)作用,不足之處是計算比較繁瑣。
?A、超額累進(jìn)稅率?
?B、超率累進(jìn)稅率?
?C、超倍累進(jìn)稅率?
?D、定額稅率?