本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有銷項(xiàng)怎么報(bào)稅?

2018-10-25 15:00 來源:網(wǎng)友分享
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以下為相關(guān)的內(nèi)容,本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有銷項(xiàng)怎么報(bào)稅,一般的話,老會(huì)計(jì)會(huì)告訴你進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個(gè)月再報(bào),本月出現(xiàn)沒有銷項(xiàng)的情況也是不用報(bào)稅的,是否如此呢,請(qǐng)閱讀本文獲得自己的答案吧。

本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有銷項(xiàng)怎么報(bào)稅

和平常一樣填寫即可,只要是國家允許的設(shè)備抵扣稅款,進(jìn)項(xiàng)在附表2填寫,最后在增值稅主申報(bào)表“進(jìn)項(xiàng)稅額”一欄填寫,最后自動(dòng)在”期末留抵額“一欄上,本月應(yīng)納稅額為0(留抵)。不管稅額大小,只要是國家允許抵扣的設(shè)備,以后正式生產(chǎn)有銷售額(銷項(xiàng)稅)就可以逐月抵扣了。

按賬目收入填寫,做到賬表相符。在收入欄目中填0,在進(jìn)項(xiàng)上按認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上注明的稅額填寫。

本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有銷項(xiàng)怎么報(bào)稅

正常進(jìn)行納稅申報(bào)啊,沒有銷項(xiàng),就零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng),如果增值稅專用發(fā)票認(rèn)證過了,就申報(bào)作進(jìn)項(xiàng)留抵,留待下個(gè)月繼續(xù)抵扣,如果沒有進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證,就在下個(gè)月進(jìn)行認(rèn)證,一并抵扣就行。

進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅是針對(duì)“增值稅”的,本期銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再乘以增值稅稅率,就等于本期應(yīng)交增值稅。

應(yīng)交增值稅=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)*增值稅稅率

其他的應(yīng)交稅金有其各自的計(jì)算方法。

本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證沒有銷項(xiàng)怎么報(bào)稅為會(huì)計(jì)學(xué)堂整理,已認(rèn)證了發(fā)票,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額的情況也是不少的,大家按照要求填好增值稅申報(bào)表就好。

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