開發(fā)票金額少于付款金額差額如何入賬?

2018-08-14 14:09 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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開發(fā)票金額少于付款金額差額如何入賬,小編下面說(shuō)說(shuō)這個(gè)話題,實(shí)際支付的錢和發(fā)票的金額有時(shí)候會(huì)有一些差距,這個(gè)差距如果不是虛開發(fā)票,或者開錯(cuò)了金額,一般是四舍五入產(chǎn)生的。

開發(fā)票金額少于付款金額差額如何入賬

發(fā)票金額比實(shí)際付款金額少的話會(huì)計(jì)處理有以下幾個(gè)方面:

1、以實(shí)際發(fā)票金額入賬,差額部分掛往來(lái)科目,等補(bǔ)發(fā)票回來(lái)以后再?zèng)_減,如購(gòu)貨會(huì)計(jì)分錄如下:

借:庫(kù)存商品

預(yù)付賬款

貸:銀行存款

2、如果補(bǔ)不回發(fā)票,那么差額也沒(méi)有辦法處理,只能掛往來(lái)暫時(shí)不處理,以后再作為壞賬準(zhǔn)備進(jìn)行處理。

開發(fā)票金額少于付款金額差額如何入賬

發(fā)票金額與實(shí)際支付金額的差額計(jì)入什么科目?

分開走賬,少付款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目核算。

發(fā)票

借:原材料(或庫(kù)存商品)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)

貸:應(yīng)付賬款

支付

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

年末把差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

借:應(yīng)付賬款

貸:營(yíng)業(yè)外收入

開發(fā)票金額少于付款金額差額如何入賬為會(huì)計(jì)學(xué)堂整理,有人說(shuō)應(yīng)該直接按照付款金額入帳,有一定差額也不需要在賬面上作出來(lái),這是如果規(guī)定的呢,歡迎閱讀關(guān)注本網(wǎng)了解。

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