客戶變賣產(chǎn)品拿來抵賬怎么做分錄?

2018-08-08 14:52 來源:網(wǎng)友分享
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在會計的日常工作中,經(jīng)常會遇到各種分錄的做法的問題,比如客戶變賣產(chǎn)品拿來抵賬怎么做分錄?下面的文章對這個問題進行了示范解答,并通過舉例的方式進行分析闡述,相信看完你一定會有所收獲.

客戶變賣產(chǎn)品拿來抵賬怎么做分錄?

1.銷售商品,別人拿貨物抵欠我公司的債務作賬;

借:庫存商品:XX商品

貸:應收賬款:XX單位·

2.我單位又銷售了抵債的貨物做:

借:應收賬款/銀行存款;

貸:應交稅費:應交增值稅:銷項

貸:主營業(yè)務收入;

3.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本做;

借:主營業(yè)務成本;

貸:庫存商品:XX商品

客戶變賣產(chǎn)品拿來抵賬怎么做分錄?

舉例說明:

問:公司因建新廠欠施工單位一部分工程款、以單位的一輛已提足折舊的小轎車抵賬,對方寫了一個收條,沒有履行其他的手續(xù),以車抵賬還需要雙方完善哪些手續(xù),會計業(yè)務如何處理?

答: 會計處理

小轎車轉(zhuǎn)入清理:

借:固定資產(chǎn)清理

累計折舊

貸:固定資產(chǎn)

抵賬發(fā)生的相關(guān)稅費:

借:固定資產(chǎn)清理

貸:應交稅費--應交增值稅等

抵賬:

借:應付賬款

貸:固定資產(chǎn)清理

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益:

借:營業(yè)外支出--處置非流動資產(chǎn)損失

貸:固定資產(chǎn)清理

關(guān)于客戶變賣產(chǎn)品拿來抵賬怎么做分錄的問題,文章舉例進行了解答,更有利于讀者的理解.本文的解答就到此結(jié)束了,更多相關(guān)資訊盡在會計學堂.

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