材料暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

2018-04-08 14:39 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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對(duì)于材料暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了的情況,其賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?對(duì)此,本篇文章給您帶來(lái)了兩種方法,不過(guò)具體的還得看實(shí)際情況出發(fā),詳細(xì)內(nèi)容如下。

材料暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

:對(duì)于材料暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了的情況,其賬務(wù)處理如下:

借:庫(kù)存商品(庫(kù)存材料 )

貸:應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款

待發(fā)票來(lái)時(shí),用紅字沖掉這筆分錄,再按實(shí)付金額,借記“庫(kù)存商品”、“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”等科目,貸記“銀行存款”等科目。

運(yùn)費(fèi)發(fā)票計(jì)入成本,在認(rèn)證當(dāng)月做帳。

材料暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

不過(guò),也有不少會(huì)計(jì)人士選擇這樣做:

如果增值稅發(fā)票未到時(shí),以暫估價(jià)入賬后,只有等增值稅發(fā)票到賬后,先把暫估價(jià)入賬沖回;然后再入按正確的增值稅發(fā)票做采購(gòu)入庫(kù)、入賬即可。

1、先沖暫估入庫(kù)、入賬的分錄:

借:原材料/庫(kù)存商品(紅字)

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商(紅字)

2、按收到增值稅發(fā)票入庫(kù)、入賬的分錄:

借:原材料/庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商

這兩種方法其實(shí)都是正確的,而誰(shuí)更誰(shuí)好還得看具體情況。

看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述文章,對(duì)于材料暫估運(yùn)費(fèi)發(fā)票到了情況,這兩種方法的入賬您是否都已經(jīng)掌握了呢?如果您還有什么疑問(wèn)的話,可以問(wèn)一下我們的會(huì)計(jì)老師哦。

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