給別人開(kāi)的專(zhuān)票但是沒(méi)有付款怎么入賬?

2018-09-13 17:16 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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給別人開(kāi)的專(zhuān)票但是沒(méi)有付款怎么入賬?在對(duì)方?jīng)]有付款之前可以將這部分款項(xiàng)計(jì)入“應(yīng)收賬款”科目,關(guān)于應(yīng)收賬款的處理不管是在會(huì)計(jì)中還是實(shí)際的財(cái)務(wù)做賬中都是很重要的,希望大家能牢牢掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn),并且能學(xué)會(huì)靈活運(yùn)用。

給別人開(kāi)的專(zhuān)票但是沒(méi)有付款怎么入賬?

沒(méi)有付款之前可以將這部分款項(xiàng)記入“應(yīng)收賬款”科目。

購(gòu)材料未付款未開(kāi)發(fā)票怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

購(gòu)材料未付款未開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是:

1、材料暫估入賬:

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款-暫估款

2、次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄:

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款-暫估款

給別人開(kāi)的專(zhuān)票但是沒(méi)有付款怎么入賬?

3、取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:

借:原材料

借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款--xx公司 等

4、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,對(duì)于已驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)進(jìn)商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在月末合理估計(jì)入庫(kù)成本(如合同協(xié)議價(jià)格、當(dāng)月或者近期同類(lèi)商品的購(gòu)進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期類(lèi)似商品的購(gòu)進(jìn)成本、同類(lèi)商品同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格、售價(jià)、預(yù)計(jì)或平均成本率、等)暫估入賬。

增值稅專(zhuān)票付款方未入賬怎么處理?

在開(kāi)具發(fā)票的界面上,有一個(gè)作廢發(fā)票,進(jìn)入那里找到你需要作廢的那一張發(fā)票號(hào),作廢就可以了,作廢完后你再查詢(xún)一下,如果作廢過(guò)的發(fā)票,會(huì)顯示作廢的。

開(kāi)出的增值稅專(zhuān)票對(duì)方?jīng)]做賬一般情況下不要處理,如果金額較大的話,有些稅務(wù)局可能會(huì)按失控發(fā)票處理。企業(yè)要提供銷(xiāo)售合同、運(yùn)輸憑證,進(jìn)貨、銷(xiāo)售原始憑證、資金收付情況等說(shuō)明資料。

看完上文,相信關(guān)于“給別人開(kāi)的專(zhuān)票但是沒(méi)有付款怎么入賬”該怎么處理你已經(jīng)有所了解,更多相關(guān)資訊內(nèi)容盡在會(huì)計(jì)學(xué)堂,快來(lái)圍觀吧,關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂即可免費(fèi)獲取更多學(xué)習(xí)內(nèi)容。

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