出口退稅沒有留底要交多少稅?

2018-09-06 17:05 來源:網(wǎng)友分享
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出口退稅資料交了沒留底怎么辦?

你可以在出口退稅系統(tǒng)向?qū)c第八步--選已申報出口明細查詢--認可申報--選“當前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為預申報”(選所有要打印的關(guān)聯(lián)號數(shù)據(jù),如數(shù)據(jù)少就多選二次,選中要打印的關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為預申報),也可以選“當前篩選的所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為預申報”(如果有幾他幾個月的數(shù)據(jù),你可以先備份,再選,確定就把這些數(shù)據(jù)全部倒回去。

再在第二步把不要打印的數(shù)據(jù)刪除就可以,按原來預申報、正式申報的程序做,就可以重新打印出口退稅資料了。

當期應退稅額和免抵稅額的計算:(比大?。?/p>

1.如當期期末留抵稅額小于等于當期免抵退稅額,則:當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 大于留抵部分的差額下期不會再退;

2.如當期期末留抵稅額大于當期免抵退稅額,則:當期應退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0

出口退稅沒有留底要交多少稅?

關(guān)鍵是看有沒有留抵稅額

出口退稅系統(tǒng)里上期留底與申報系統(tǒng)里的不一致怎么辦?

一般情況下,出口退稅的增值稅進項發(fā)票的金額,要求全部在增值稅申報表附表二中做本期進項稅轉(zhuǎn)出額:其中: 免稅貨物用轉(zhuǎn)出,所以國稅退稅系統(tǒng)里的上期留抵數(shù)為0(是認證了的增值稅進項發(fā)票全部轉(zhuǎn)出數(shù))。這個月增值稅報表里上期留抵數(shù)為實際留抵數(shù)。

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