材料入庫后付款發(fā)票次月收到的賬務(wù)處理?

2018-07-17 15:28 來源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)的材料只要入庫了,就需要做相關(guān)的賬務(wù)處理,有的是已經(jīng)收到了發(fā)票,有的是暫時還沒收到,本文來為大家詳細(xì)解答材料入庫后付款發(fā)票次月收到的賬務(wù)處理。

材料入庫后付款發(fā)票次月收到的賬務(wù)處理?

1.材料入庫,發(fā)票未到,做暫估入帳“

借:原材料 暫估價

貸:應(yīng)付帳款-**單位

2.月底發(fā)票到,將暫估紅沖做:

借:原材料 暫估價(紅字)

貸:應(yīng)付帳款-**單位(紅字)

同時做:(未付款)

借:原材料--**材料

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:進(jìn)項稅

貸:應(yīng)付帳款-**單位

3.付材料款做

借:應(yīng)付帳款-**單位

貸:銀行存款

材料入庫后付款發(fā)票次月收到的賬務(wù)處理?

原材料入庫發(fā)票未到的賬務(wù)處理:

如果材料入庫發(fā)票的業(yè)務(wù)發(fā)生在月初時不需做賬務(wù)處理,月底若發(fā)票仍沒到,必須做暫估入帳,下月初用紅字沖回,發(fā)票到時再做正常帳務(wù)處理即可。月底估價入帳時分錄:借 原材料

貸 應(yīng)付帳款——暫估入帳

下月初紅沖時分錄:借 原材料(紅字金額)

貸 應(yīng)付帳款——暫估入帳(紅字金額)

發(fā)票到時分錄:借 原材料

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

貸 應(yīng)付帳款——某某

材料入庫后付款發(fā)票次月收到的賬務(wù)處理?相信大家看完已經(jīng)有所了解,如果對此還有其他的疑問,可以直接在窗口與經(jīng)驗豐富的會計學(xué)堂老會計們交流。

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