商貿(mào)企業(yè)有銷無購入發(fā)票稅務(wù)處理怎么做

2019-04-19 15:19 來源:網(wǎng)友分享
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商貿(mào)企業(yè)銷售了一批商品,當(dāng)月開了銷售發(fā)票出去,但當(dāng)月卻沒有購入任何的產(chǎn)品,因此沒有得到其他客戶開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就無法對于銷項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣。那么,商貿(mào)企業(yè)有銷無購入發(fā)票稅務(wù)處理怎么做?

商貿(mào)企業(yè)有銷無購入發(fā)票稅務(wù)處理怎么做

  沒有增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,全額繳納銷項(xiàng)稅。作為貿(mào)易公司,年銷售收入達(dá)到一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),增值稅是按照銷售收入(不含稅)16%繳納的。這樣你公司的增值稅負(fù)擔(dān)會(huì)很重。如果向提供貨源的供應(yīng)商取得相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,這樣對你公司是很有利的。

商貿(mào)企業(yè)有銷無購入發(fā)票稅務(wù)處理怎么做

  商業(yè)小規(guī)模納稅人進(jìn)貨無發(fā)票,銷售開出發(fā)票如何賬務(wù)處理

  銷售發(fā)票的賬務(wù)處理:

  借:銀行存款/庫存現(xiàn)金

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  發(fā)票開具是指法律、法規(guī)的規(guī)定在何種情況下開具發(fā)票,基于證明商品和資金所有權(quán)轉(zhuǎn)移的需要、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的需要和進(jìn)行稅收管理的需要,發(fā)票應(yīng)在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)確認(rèn)營業(yè)收入時(shí)由收款方向付款方開具,特殊情況下,由付款方向收款方開具。同時(shí),開具發(fā)票的范圍與發(fā)票使用的范圍是一致的。因此,用票人發(fā)生非經(jīng)營性業(yè)務(wù)時(shí)不得開具發(fā)票,單位內(nèi)部各部門間發(fā)生業(yè)務(wù)往來結(jié)算款項(xiàng)時(shí)亦不得開具發(fā)票,可使用內(nèi)部結(jié)算憑證。

  增值稅一般納稅人有下列情況,不得開具增值稅專用發(fā)票。

  (1)向消費(fèi)者銷售應(yīng)稅項(xiàng)目;

  (2)銷售免稅項(xiàng)目;

  (3)銷售報(bào)關(guān)出口的貨物、在境外銷售應(yīng)稅勞務(wù);

  (4)將貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目;

  (5)將貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi);

  (6)提供非應(yīng)稅勞務(wù)(應(yīng)當(dāng)征收增值稅的除外)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)。向小規(guī)模納稅人銷售應(yīng)稅項(xiàng)目,可以不開具專用發(fā)票。

  關(guān)于商貿(mào)企業(yè)有銷無購入發(fā)票稅務(wù)處理怎么做的內(nèi)容先介紹到這里,如果當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅就要如實(shí)申報(bào)進(jìn)行繳納稅費(fèi),不能夠再隱瞞進(jìn)行抵扣。會(huì)計(jì)在做賬時(shí)可以利用技巧實(shí)現(xiàn)當(dāng)月稅費(fèi)下月抵扣的,具體技巧可以來會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)學(xué)習(xí)。

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