月末結(jié)轉(zhuǎn)本月收入會(huì)計(jì)分錄怎么做

2019-03-08 10:58 來源:網(wǎng)友分享
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月末轉(zhuǎn)接是根據(jù)月末結(jié)賬的需要,將本月的收入統(tǒng)計(jì)匯總,從收入賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤賬號(hào),以便最后的利潤核算,這是會(huì)計(jì)人員每個(gè)月都要進(jìn)行的一個(gè)會(huì)計(jì)核算工作。那么月末結(jié)轉(zhuǎn)本月收入會(huì)計(jì)分錄怎么做?

月末結(jié)轉(zhuǎn)本月收入會(huì)計(jì)分錄怎么做

答:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入

借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入

貸:本年利潤

2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)

借:本年利潤

貸:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用

3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出

4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)

借:本年利潤

貸:營業(yè)稅金及附加、所得稅 [1]  ? 

月末結(jié)轉(zhuǎn)本月收入會(huì)計(jì)分錄怎么做


計(jì)提費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄怎么做

1、提取折舊費(fèi)

借:管理費(fèi)用--折舊費(fèi)

貸:累計(jì)折舊

2、提取保險(xiǎn)費(fèi)(五險(xiǎn))

借:管理費(fèi)用--勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)

貸:其他應(yīng)付款--社保

3、提取工資

借:管理費(fèi)用--工資

貸:應(yīng)付工資

4、提取稅金

借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅、城建稅等

發(fā)生商品銷售取得收入時(shí),通過“營業(yè)收入”帳戶核算,借 (增) 記“銀行存款”或“現(xiàn)金”帳戶,貸 (增) 記“營業(yè)收入”帳戶。對(duì)不屬于企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍的兼營業(yè)務(wù)的收入,作為附營業(yè)務(wù)收入處理。

關(guān)于“月末結(jié)轉(zhuǎn)本月收入會(huì)計(jì)分錄怎么做?”的回答就到這了。大家是否明白怎么來處理這個(gè)問題了呢?關(guān)于會(huì)計(jì)專業(yè)的問題解答,會(huì)計(jì)學(xué)堂有專門的教師團(tuán)隊(duì),歡迎大家前來咨詢。

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