代理海運費增值稅發(fā)票可以進項稅額抵扣嗎?

2019-03-07 15:17 來源:網(wǎng)友分享
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隨著近幾年進出口貿(mào)易的不斷發(fā)展,很多公司都開展了出口業(yè)務(wù),貨代公司一般會給出口業(yè)務(wù)開具代理海運費的增值稅專用發(fā)票,那么代理海運費增值稅發(fā)票可以進項稅額抵扣嗎?下面會計學(xué)堂的小編整理了部分相關(guān)的財務(wù)知識,以供大家參考。

代理海運費增值稅發(fā)票可以進項稅額抵扣嗎?

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,用于免稅項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。因此,用于出口貨物的內(nèi)陸運輸費用、經(jīng)營費用等抵扣要分析其出口的是可退稅貨物還是免稅貨物,即出口免稅的貨物它的相關(guān)費用的進項稅金不得抵扣。

當(dāng)然屬于出口單價中的境外運輸費用、保險費用以及傭金則不屬于抵扣范圍,應(yīng)沖減當(dāng)期出口收入。 另外,由于國際貨物運輸代理企業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人支付的貨物運輸代理費用不得抵扣進項稅額的批復(fù)》(國稅函[2005]54號)中,凡取得國際貨物運輸代理業(yè)的發(fā)票,不得作為運輸費用抵扣進項稅額。但是,若取得是營改增試點單位(上海地區(qū)等)的增值稅專用發(fā)票,且是國內(nèi)環(huán)節(jié)的費用,則根據(jù)勞務(wù)對應(yīng)的貨物可以作為進項稅金抵扣。

代理海運費增值稅發(fā)票可以進項稅額抵扣嗎?

代理海運費開增值稅專用發(fā)票怎樣做會計分錄

開票方:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)

收受方:

借:原材料或相應(yīng)科目

 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)

貸:銀行存款

關(guān)于上述內(nèi)容“代理海運費增值稅發(fā)票可以進項稅額抵扣嗎?”不知道大家對于這個問題是否都弄清楚了,希望可以幫助大家,如果您還有疑問或者其他問題需要咨詢,歡迎在線聯(lián)系我們會計學(xué)堂的專業(yè)會計老師。

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