已收貨沒發(fā)票會計分錄如何處理?
答:貨已收到驗收入庫,沒有發(fā)票:
根據(jù)合同或計劃價格暫估入賬
借:庫存商品-XXXX(或原材料-XXXX)
貸:應付賬款-XXXX(或銀行存款)
發(fā)票已收到:
借:庫存商品(XXXX)或原材料(XXXX)紅字
貸:應付賬款-XXXX(或銀行存款)紅字

發(fā)票已到貨未到,怎么做賬務處理?
發(fā)票已到貨未到
借:在途物資/物資采購
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/預付賬款
材料入庫時
借:原材料
貸:在途物資/物資采購
根據(jù)上文內(nèi)容的處理,不知道大家對于“已收貨沒發(fā)票會計分錄如何處理?”這個問題是否都真的完全了解了呢?如果你們還有其他的意見的,可以直接在線向我們提出來的!












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