收取場(chǎng)地租賃費(fèi)和電費(fèi)什么申報(bào)流轉(zhuǎn)稅?

2018-10-26 11:48 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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收取場(chǎng)地租賃費(fèi)和電費(fèi)什么申報(bào)流轉(zhuǎn)稅?收取場(chǎng)地租賃費(fèi)需要繳納增值稅、城建稅、印花稅等等......那么流轉(zhuǎn)稅是個(gè)什么稅種?怎么在企業(yè)申報(bào),現(xiàn)在就來(lái)為你們解答,歡迎閱讀!

收取場(chǎng)地租賃費(fèi)和電費(fèi)什么申報(bào)流轉(zhuǎn)稅?

答:根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第六條規(guī)定,一項(xiàng)銷售行為如果既涉及應(yīng)稅勞務(wù)又涉及貨物,為混合銷售行為。

因此,公司提供場(chǎng)地租賃和為設(shè)備提供用電不屬于一項(xiàng)銷售行為,是兼營(yíng)業(yè)務(wù),不是混合銷售行為。

《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第八條規(guī)定,納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅行為和貨物或者非應(yīng)稅勞務(wù)的,應(yīng)當(dāng)分別核算應(yīng)稅行為的營(yíng)業(yè)額和貨物或者非應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額,其應(yīng)稅行為營(yíng)業(yè)額繳納增值稅,貨物或者非應(yīng)稅勞務(wù)銷售額不繳納增值稅;未分別核算的,由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其應(yīng)稅行為營(yíng)業(yè)額。

因此,公司應(yīng)分別核算場(chǎng)地租賃費(fèi)的營(yíng)業(yè)額和銷售電費(fèi)的銷售額。

綜上所述,企業(yè)應(yīng)就收取的場(chǎng)地租賃費(fèi)按《增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,繳納增值稅。

收取場(chǎng)地租賃費(fèi)和電費(fèi)什么申報(bào)流轉(zhuǎn)稅?

收取場(chǎng)地租賃費(fèi)要交哪些稅?

1、出租場(chǎng)地收入需要交納的稅金:營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)加、印花稅。

2、帳務(wù)處理

(1)取得收入時(shí)

借:銀行存款等

貸:其他業(yè)務(wù)收入

(2)出租場(chǎng)地發(fā)生的費(fèi)用支出

借:其他業(yè)務(wù)支出

貸:現(xiàn)金等

好了,關(guān)于“收取場(chǎng)地租賃費(fèi)和電費(fèi)什么申報(bào)流轉(zhuǎn)稅?”這個(gè)問(wèn)題的解答,會(huì)計(jì)學(xué)堂已經(jīng)全部為你們介紹完了,如果你們還有其他的問(wèn)題是想要來(lái)咨詢我們的,歡迎來(lái)詢!

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