年底結(jié)轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用的分錄怎么處理?

2018-08-30 15:08 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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稅務(wù)局有明確的規(guī)定,到了年末,稅務(wù)局是不允許待攤費(fèi)用有余額的,所以在年末結(jié)帳后,待攤費(fèi)用的余額為零。所以,年底結(jié)轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用的分錄怎么處理?

年底結(jié)轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用的分錄怎么處理?

答:待攤費(fèi)用在受益期間內(nèi)平均攤銷(xiāo)。

一次性付出時(shí)

借:待攤費(fèi)用

貸:銀行存款/現(xiàn)金

每月攤銷(xiāo)時(shí)

借:費(fèi)用類(lèi)帳戶(hù)

貸:待攤費(fèi)用

年底結(jié)轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用的分錄怎么處理?

無(wú)形資產(chǎn)每月攤銷(xiāo)如何做會(huì)計(jì)分錄?

借:管理費(fèi)用

貸:無(wú)形資產(chǎn)(或累計(jì)攤銷(xiāo))

為了不讓稅務(wù)局查出年底的待攤費(fèi)用還有余額的話(huà),我們可以用一次性攤銷(xiāo)法或者是每月攤銷(xiāo)法來(lái)處理這個(gè)問(wèn)題。年底結(jié)轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用的分錄怎么處理?以上內(nèi)容希望可以幫助大家參考!

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