進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)如何做分錄?

2018-08-10 14:59 來源:網(wǎng)友分享
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進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)就是別人給你開的發(fā)票上面的稅額,而銷項(xiàng)稅即是你給對方開的增值稅發(fā)票上面的稅額,這兩個稅費(fèi)只有一般納稅人可以抵扣進(jìn)銷項(xiàng),小規(guī)模納稅人不可以抵扣呢,具體的請看下文!

進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)如何做分錄?

增值稅包括進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額.

進(jìn)項(xiàng)稅額是指你購買商品時,對方給你開的增值稅發(fā)票,上面的稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額.

銷項(xiàng)稅額是指你銷售商品時,你給對方開的增值稅發(fā)票,上面的稅額為銷項(xiàng)稅額.

每月交的增值稅=上月未交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+銷項(xiàng)稅額,也就是說進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的.

小規(guī)模納稅人和一般納稅人都要交增值稅

進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)如何做分錄?

小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)銷稅,一般納稅人可以抵扣進(jìn)銷稅.

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額如何做分錄?

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不要單獨(dú)做分錄,只在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅明細(xì)賬中反映.

如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,月末則:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

上文小編介紹了進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng)如何做分錄,每個月交的增值稅,先把上個月沒有繳納稅額減掉進(jìn)項(xiàng)稅再加上銷項(xiàng)稅,更多相關(guān)會計資訊,敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新!

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