發(fā)票開出稅款已交需要紅沖怎么處理
答:那張發(fā)票可以先按暫時按正常票做賬:
借:應收賬款
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
等到發(fā)票沖紅,開了紅字發(fā)票,再沖回上月的分錄:
借:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應收賬款

紅沖發(fā)票如何報稅?
1、沖紅的發(fā)票不需要認證
2、發(fā)票信息會自動轉入申報系統(tǒng)
3、紅字發(fā)票做憑證時只要把金額前面打-號,紅字沖回就可以。
申報時不需要再做處理
發(fā)票開出稅款已交需要紅沖怎么處理?為什么是先按正常發(fā)票入賬?因為上月已開,就要征收增值稅的,無法補救的了,只能等到這個月開了紅字發(fā)票沖回。







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