進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣又紅字沖紅怎么做賬

2018-07-17 10:44 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣又紅字沖紅怎么做賬?這個(gè)問(wèn)題看起來(lái)可能會(huì)比較復(fù)雜不好處理,其實(shí)做起來(lái)分錄很簡(jiǎn)單,以下會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為大家一一列舉好了每個(gè)步驟,歡迎一起來(lái)學(xué)習(xí)吧!

進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣又紅字沖紅怎么做賬

答:已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購(gòu)買方向國(guó)稅局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請(qǐng),并將抵扣的增值稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,等國(guó)稅局批準(zhǔn)后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。

開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來(lái)分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減。

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)或紅字

購(gòu)貨方應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

借:原材料/庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)或紅字

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字

進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣又紅字沖紅怎么做賬

可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思?

就是一般納稅人取得了增值稅專用發(fā)票,在計(jì)算稅金時(shí)可以扣減的稅額。

如:本月實(shí)現(xiàn)收入10000元,應(yīng)繳稅金1700。本月購(gòu)原材料5000元,進(jìn)項(xiàng)稅850元,則本月應(yīng)繳稅金1700-850=850元,進(jìn)項(xiàng)稅850元是可以抵扣銷項(xiàng)稅的。

進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣又紅字沖紅怎么做賬?小編已經(jīng)為你們?nèi)拷獯鹜戤吜?,如果你們?duì)于上文解答還有其他的意見,歡迎來(lái)與我們的答疑老師一起來(lái)討論!

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