銷量增加影響稅負(fù)如何計算?

2018-06-21 10:48 來源:網(wǎng)友分享
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針對銷量增加影響稅負(fù)如何計算的這一問題,文中已作出詳細(xì)的解答,我們都知道銷量的變動會影響稅負(fù),銷售額變動率的公式文中已作出詳細(xì)的說明,感興趣的可以接著往下看看。

銷量增加影響稅負(fù)如何計算?

(一)銷售額變動率的計算公式:

1.本期銷售額環(huán)比變動率=(本期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額-上期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額)÷上期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額×100%。

2.本期累計銷售額環(huán)比變動率=(本期即征即退貨物和勞務(wù)累計銷售額-上期即征即退貨物和勞務(wù)累計銷售額)÷上期即征即退貨物和勞務(wù)累計銷售額×100%。

3.本期銷售額同比變動率=(本期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額-去年同期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額)÷去年同期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額×100%。

4.本期累計銷售額同比變動率=(本期即征即退貨物和勞務(wù)累計銷售額-去年同期即征即退貨物和勞務(wù)累計銷售額)÷去年同期即征即退貨物和勞務(wù)累計銷售額×100%。

(二)增值稅稅負(fù)率的計算公式:

增值稅稅負(fù)率=本期即征即退貨物和勞務(wù)應(yīng)納稅額÷本期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額×100%。

銷量增加影響稅負(fù)如何計算?

如何計算稅負(fù)率?

簡單的說就是稅收負(fù)擔(dān)率,用實際交納的稅費除以計稅依據(jù),一般如下公式:

公式

增值稅稅負(fù)率=實際交納稅額/不含稅的實際銷售收入×100%

所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅額÷利潤總額×100%。顎刓n  主營業(yè)務(wù)利潤稅負(fù)率=(本期應(yīng)納稅額÷本期主營業(yè)務(wù)利潤)×100%

印花稅負(fù)擔(dān)率=(應(yīng)納稅額÷計稅收入)×100%

稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例。

對小規(guī)模納稅人來說,稅負(fù)率就是征收率:商業(yè)4%,工業(yè)6%,而對一般納稅人來說,由于可以抵扣進項稅額,稅負(fù)率就不是17%或13%,而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例,具體計算:

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進項稅額

實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額

注:1 對實行“免抵退”的生產(chǎn)企業(yè)而言。應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額

2 通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬“轉(zhuǎn)出未交增值稅”累計數(shù)+“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”累計數(shù)

以上就是會計學(xué)堂小編整理的關(guān)于銷量增加影響稅負(fù)如何計算的全部內(nèi)容了,如何計算稅負(fù)率?獲取更多財務(wù)會計知識,請只需關(guān)注會計學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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