已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專票可以沖紅嗎

2018-04-18 15:51 來源:網(wǎng)友分享
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已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專票可以沖紅嗎?當(dāng)然是可以的,首先我們要與銷售方取得聯(lián)系之后再進(jìn)入開票系統(tǒng)進(jìn)行下一步準(zhǔn)備事項(xiàng)......具體內(nèi)容參考如下:

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專票可以沖紅嗎

答:可以。

(1)進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅,自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”,導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。

然后,帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局,你稅局會開給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專票可以沖紅嗎

增值稅專用發(fā)票沖紅流程購買方已抵扣怎么辦?

已經(jīng)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票:

1、請購買方在自己的開票系統(tǒng)開出紅字發(fā)票申請單。

2、購買方把申請單打印出來,帶到所在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。

3、稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后會打印出一張紙質(zhì)通知單給購買方。

4、購買方將通知單給銷售方。

5、銷售方在開票系統(tǒng)中,利用通知單編號開具紅字發(fā)票就可以了。

紅字發(fā)票開出是取得稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的紅字通知單后回去在防偽開票系統(tǒng)中點(diǎn)發(fā)票開具,然后上面有個(gè)負(fù)數(shù)按鈕,然后錄入通知單編號,再錄入原發(fā)票代碼號碼,再根據(jù)通知單上的內(nèi)容開具紅字票就好了。

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專票可以沖紅嗎?小編要提醒各位新手們:在你收到銷售方一負(fù)一正的發(fā)票后:負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

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