對于跨年度結(jié)余的應(yīng)交稅金如何處理?

2018-03-20 16:29 來源:網(wǎng)友分享
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對于跨年度結(jié)余的應(yīng)交稅金如何處理?如果金額小,可以直接調(diào)整當(dāng)期損溢,相關(guān)的賬務(wù)處理文中已作出詳細的說明,歡迎閱讀。

對于跨年度結(jié)余的應(yīng)交稅金如何處理?

如果金額小,可以直接調(diào)整當(dāng)期損溢

借:管理費用

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

對于跨年度結(jié)余的應(yīng)交稅金如何處理?

跨年度的應(yīng)交稅金印花稅放錯怎么調(diào)整?

理論上印花稅是不需要計提的,但現(xiàn)在不一樣了,你要計提也是可以的

計提的時候,一樣過應(yīng)交稅金或應(yīng)繳稅費科目

借:管理費用-印花稅

貸:應(yīng)交稅金或應(yīng)繳稅費-印花稅

交的時候

借:應(yīng)交稅金或應(yīng)繳稅費-印花稅

貸:銀行存款

因為現(xiàn)在有些企業(yè)交印花稅是根據(jù)收入來計算印花稅,或簽訂了大額合同按月分期繳納,所以計提印花稅也是可以的

以前的印花稅是根據(jù)合同交,就不存在計提的問題

以上就是會計學(xué)堂小編為大家整理的關(guān)于對于跨年度結(jié)余的應(yīng)交稅金如何處理的全部內(nèi)容了,如果金額小,可以直接調(diào)整當(dāng)期損溢,獲取更多財務(wù)知識,請持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂網(wǎng)!

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