
內(nèi)部控制制度是指為了最大限度地實現(xiàn)企業(yè)的目標,保護企業(yè)財產(chǎn),減少企業(yè)遭受的經(jīng)濟損失,提高企業(yè)運營的效率和績效,以及保證企業(yè)合規(guī)遵從相關(guān)法規(guī)的一套體系化的管理制度。這一體系化的制度包括企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)及其組織權(quán)限職能設(shè)定,員工能力考核制度,業(yè)務(wù)流程控制要求,信息系統(tǒng)開發(fā)管理,財務(wù)報告制作和審計,投資管理等內(nèi)容的統(tǒng)一管理。
拓展知識:內(nèi)部控制制度的完善對企業(yè)的經(jīng)營管理起著重要作用,更好地保障企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的控制管理,提高企業(yè)財務(wù)報表的準確性,降低企業(yè)運營管理的風(fēng)險,增強企業(yè)的社會責(zé)任感,使企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展。同時,企業(yè)也應(yīng)制定互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施,加強網(wǎng)絡(luò)安全管理,保護企業(yè)信息安全,防止惡意攻擊。











 
 

 
  
  
  
  
  
  
 
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