報銷單錯誤的如何解決

2021-11-16 09:13 來源:網(wǎng)友分享
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在企業(yè)的經(jīng)營中,企業(yè)職工的日常報銷或財務(wù)工作中,都是在以發(fā)票為準的基礎(chǔ)上填寫報銷單,在相關(guān)部門審核后,財務(wù)人員方可支出所報經(jīng)費.那么,如果報銷單錯誤的如何解決呢?以下是詳細內(nèi)容,我們一起來看一下吧.

報銷單錯誤的如何解決

最好讓其做更換,更換成合規(guī)的.會計可以據(jù)實入賬,但是不過所得稅上,先要看是否符合國家稅務(wù)總局公告2018年第28號第九條,可以沒有發(fā)票稅前列支,不符合匯算時候要全額調(diào)整.

第九條規(guī)定:企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應(yīng)稅項目(以下簡稱"應(yīng)稅項目")的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息.

小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的判斷標準是個人從事應(yīng)稅項目經(jīng)營業(yè)務(wù)的銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點.

稅務(wù)總局對應(yīng)稅項目開具發(fā)票另有規(guī)定的,以規(guī)定的發(fā)票或者票據(jù)作為稅前扣除憑證.

報銷單錯誤的如何解決

發(fā)票作廢和紅沖,可哪些情形可以作廢?哪些情況只能紅沖?

第一、作廢條件需要同時滿足以下三點:

(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二)銷售方未抄稅并且未記賬;

(三)購買方未認證或者認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符、專用發(fā)票代碼、號碼認證不符.

第二、開具紅字發(fā)票的情況

紅字發(fā)票可不是隨便就能開的.只有在發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形但不符合發(fā)票作廢條件或者銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓才能開具紅字發(fā)票.注意!開具紅字發(fā)票還應(yīng)該保留好相關(guān)證據(jù)以備稅務(wù)機關(guān)事后核查,比如購買方的拒收證明、折讓協(xié)議和合同終止書面證明等.

報銷單錯誤的如何解決?在這個問題中,報銷單的錯誤,最好是直接重新填寫一份,因為報銷單并不是特制的憑證,它可以理解為是各種報銷憑證的一個統(tǒng)計.大家如何看待呢?歡迎大家留言,感謝大家的閱讀與支持,我們下期再見.

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