餐飲服務(wù)的發(fā)票可以抵稅嗎

2021-01-18 08:40 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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每一個(gè)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候,都可能會(huì)發(fā)生一定的餐飲費(fèi)用,企業(yè)在發(fā)生餐飲費(fèi)用的時(shí)候,需要及時(shí)的從餐飲部門(mén)取得發(fā)票,餐飲服務(wù)的發(fā)票是一種比較特殊的發(fā)票,餐飲服務(wù)的發(fā)票與其他行業(yè)的發(fā)票存在著很大的差異,那么餐飲服務(wù)的發(fā)票可以抵稅嗎?

餐飲服務(wù)的發(fā)票可以抵稅嗎

答:一般情況下,餐飲業(yè)不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,即使開(kāi)具受票方也不能抵扣.因?yàn)椴惋嫎I(yè)針對(duì)個(gè)人消費(fèi)的目的很明確.按照增值稅條例規(guī)定,用于個(gè)人消費(fèi)的不允許抵扣稅款,即使抵扣的,也要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.

《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法

第二十七條規(guī)定"下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣:……

(六)購(gòu)進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù).……"

營(yíng)改增后,酒店開(kāi)具餐飲發(fā)票由于不能抵扣,開(kāi)具的不是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,而是增值稅普通發(fā)票.酒店開(kāi)具的住宿發(fā)票由于可以抵扣,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票.

餐飲服務(wù)的發(fā)票可以抵稅嗎

抵稅是什么意思?

抵稅是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)進(jìn)原輔材料、銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計(jì)算應(yīng)繳稅額時(shí),購(gòu)進(jìn)的稅額可以抵減銷(xiāo)售貨物所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額.

準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:

從銷(xiāo)售方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含《機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票》)上注明的增值稅額.

從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的增值稅額.

自境外單位或者個(gè)人購(gòu)進(jìn)勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn),從稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額.

納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按下列規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:

計(jì)算抵扣:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅.

計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買(mǎi)價(jià)×扣除率

以上詳細(xì)介紹了餐飲服務(wù)的發(fā)票可以抵稅嗎,也介紹了抵稅是什么意思.作為一名單位的財(cái)務(wù)人員,一定要非常清楚,餐飲服務(wù)的發(fā)票是不可以抵稅的.會(huì)計(jì)人員需要處理的業(yè)務(wù)是多種多樣的,為了更好的處里沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)人員需要及時(shí)在本平臺(tái)進(jìn)行學(xué)習(xí).

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