進項沒到可以先開銷項嗎

2020-10-30 08:04 來源:網(wǎng)友分享
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剛剛接觸會計的朋友們對進項沒到可以先開銷項嗎內(nèi)容有疑惑,但是這個知識點其實并不難哦,大家在解決這個問題之前,我們先來了解相關知識吧!具體操作方法和內(nèi)容小編已經(jīng)整理在下文,不知道的朋友一起來看看吧.希望對你有所幫助!

進項沒到可以先開銷項嗎

可以的,進項發(fā)票跟銷項發(fā)票先開后開都是可以的.但是有一點就是如果你是一般納稅人,開具發(fā)票的時候需要注意你的進項票是否能在認證勾選期內(nèi)開回來并勾選認證,否則你開出去的票會按照17%繳納增值稅.

進項沒到可以先開銷項嗎

進項稅額明細表根據(jù)什么填

年初未抵扣數(shù)項目,反映企業(yè)年初尚未抵扣的增值稅.本項目以"-"號填列.

銷項稅額項目,反映企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額.本項目應根據(jù)應交稅金--應交增值稅.明細科目.銷項稅額傳欄的記錄填列.

出口退稅項目,反映企業(yè)出口貨物退回的增值稅款.本項目應根據(jù)應交稅金--應交增值稅.明細科目出口退稅"專欄的記錄填列"進項稅額額轉(zhuǎn)出項目,反映企業(yè)購進貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正確損失以及其他原 因而不應從銷項稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進項稅額.本項目應根據(jù)位交稅金--應交增值稅.明細科目進項稅額轉(zhuǎn)出傳欄的記錄填列.

轉(zhuǎn)出多交增值稅項目.反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出多交的增值稅.本項目應根據(jù)位應交稅金一一應交增值稅.明細科目轉(zhuǎn)出多交增值稅傳欄的記錄填列.

進項稅額項目,反映企業(yè)購入貨物或接受應稅勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額.本項目應根據(jù)應交稅金-應交增值稅.明細科目進項稅額傳欄的記錄填列.

已交稅金項目,反映企業(yè)已交納增值額.本項目應根據(jù)應交稅金-應交增值稅.明細科目'已交稅金傳欄的記錄填列.

減免稅款項目,反映企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額.本項目應根據(jù)位交稅金-應交增值明細科目.減免稅款.專欄的記錄填列.

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額項目,反映企業(yè)按照規(guī)定計算的出口貨物的進項稅額抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應納稅額.本項目應根據(jù)位交稅金--應交增值稅"明細科目"出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額"專欄的記錄填列.

轉(zhuǎn)出未交增值稅項目,反映企業(yè)月度終了轉(zhuǎn)出未交的增值稅.本項目應根據(jù)應-交稅金-應交增值稅"明細科目"轉(zhuǎn)出未交增值稅傳欄的記錄填列.

進項沒到可以先開銷項嗎?大家首先要了解清楚,進項發(fā)票跟銷項發(fā)票先開后開都是可以的,按照17%繳納增值稅.大家在進行實際操作遇到任何問題,都可以來詢問網(wǎng)站的老師,我們立馬解答!還有其他的疑問可以點擊答疑窗口進行咨詢提問.

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