本月沒有開票印花稅報0可以嗎

2020-04-27 07:53 來源:網(wǎng)友分享
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印花稅可以按季或者按次申報,本月沒有開票印花稅報0可以嗎,按季申報的話就可以零申報,所以要看是采用哪種模式.更全面的解答在下文,感興趣的朋友歡迎繼續(xù)往下閱讀.會計學堂還擴展了印花稅的相關(guān)問題,也可一并看看.

本月沒有開票印花稅報0可以嗎

看稅費種認定情況,認定為按月申報就需要報,進行零申報,認定為按次就不需要.

按次申報就是"單筆明細申報",也就是沒有應(yīng)稅業(yè)務(wù)就不需申報.

按月申報是"按期匯總繳納",有沒有業(yè)務(wù)都需申報.

如果你確定稅務(wù)局給公司印花稅的核定是按次申報,就不需零申報了.很多企業(yè)成立初期,因為只涉及到資金賬簿、證照,所以基本都是按次申報的.但是,各地稅務(wù)局規(guī)定不一樣.

部分省份會在企業(yè)首次申請網(wǎng)上申報印花稅時,統(tǒng)一核定成按期匯總繳納的方式,即無論是否有應(yīng)稅行為都需要申報.

具體操作中,進網(wǎng)報系統(tǒng)看是否有未申報稅種.

本月沒有開票印花稅報0可以嗎

印花稅,按發(fā)票收入含稅算,還是不含稅算

印花稅根據(jù)簽訂的購銷合同實際情況進行分類:

1、如果合同是標注不含增值稅的價款,印花稅以不含稅金額計算,如果合同只注明含稅總金額,則印花稅以總額計算.

2、凡是簽訂的訂貨合同,分別填寫價款、稅款的,僅就價款數(shù)額計稅貼花.

3、對購銷合同的貼花,均以合同記載的銷售額(購入額)不包括記載的增值稅額的金額計稅貼花.

4、實行新稅制后,有的購銷合同含有增值稅.對此類合同,凡是能夠?qū)r款、稅金劃分清楚的,按扣除增值稅后的余額貼花;劃分不清的,按全部合同金額貼花.

5、營改增納稅人采用核定方式征收印花稅的,其印花稅征收的計稅依據(jù)根據(jù)納稅人不同性質(zhì)應(yīng)稅憑證對應(yīng)的含稅收入分別核定.

1、印花稅計算方法:印花稅以應(yīng)納稅憑證所記載的金額、費用、收入額和憑證的件數(shù)為計稅依據(jù),按照適用稅率或者稅額標準計算應(yīng)納稅額.

應(yīng)納稅額計算公式:

應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅憑證記載的金額(費用、收入額)×適用稅率

應(yīng)納數(shù)額=應(yīng)納稅憑證的件數(shù)×適用稅額標準

印花稅與其他稅種有較大的區(qū)別,主要區(qū)別在計稅基礎(chǔ)不一樣,很多時候是以合同金額為計稅基礎(chǔ).以上就是本月沒有開票印花稅報0可以嗎的所有回答,大家還有不懂的,可以前往會計學堂的官網(wǎng)咨詢老師答疑解惑.

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