返利為何要交進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2019-10-30 11:56 來源:網(wǎng)友分享
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返利為何要交進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?銷售返利是很多電商平臺(tái)行業(yè)的一大噱頭,經(jīng)常接觸到這個(gè)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員可以一起來看看具體的詳情解答,歡迎閱讀,有任何的疑問可以直接在線咨詢哦。

返利為何要交進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

答:國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于商業(yè)企業(yè)向貨物供應(yīng)方收取的部分費(fèi)用征收流轉(zhuǎn)稅問題的通知

國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào)

各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國(guó)家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局:

據(jù)部分地區(qū)反映,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入如何征收流轉(zhuǎn)稅的問題,現(xiàn)行政策規(guī)定不夠統(tǒng)一,導(dǎo)致不同地區(qū)之間政策執(zhí)行不平衡。經(jīng)研究,現(xiàn)規(guī)定如下:

一、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅或營(yíng)業(yè)稅:

(一)對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務(wù)的收入,例如進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、廣告促銷費(fèi)、上架費(fèi)、展示費(fèi)、管理費(fèi)等,不屬于平銷返利,不沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金,應(yīng)按營(yíng)業(yè)稅的適用稅目稅率征收營(yíng)業(yè)稅。

(二)對(duì)商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計(jì)算)的各種返還收入,均應(yīng)按照平銷返利行為的有關(guān)規(guī)定沖減當(dāng)期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金,不征收營(yíng)業(yè)稅。

二、商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。

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銷售返利如何進(jìn)行財(cái)稅處理?

銷售返利的方式是企業(yè)促銷的常見方法,是生產(chǎn)企業(yè)為了激勵(lì)經(jīng)銷商而采取的一種商業(yè)模式,為了調(diào)動(dòng)經(jīng)銷商的積極性,很多生產(chǎn)企業(yè)都會(huì)制定銷售返利的政策,并且返利會(huì)根據(jù)經(jīng)銷商的銷售業(yè)績(jī),也就是銷售量或銷售額,給予一定的百分比返利
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關(guān)于銷售返利的稅務(wù)處理主要依據(jù)是:

一、國(guó)稅發(fā)〔2004〕136號(hào):商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的各種收入,一律不得開具增值稅專用發(fā)票。

二、國(guó)稅函〔2006〕1279號(hào):納稅人銷售貨物并向購(gòu)買方開具增值稅專用發(fā)票后,由于購(gòu)貨方在一定時(shí)期內(nèi)累計(jì)購(gòu)買貨物達(dá)到一定數(shù)量,或者由于市場(chǎng)價(jià)格下降等原因,銷貨方給予購(gòu)貨方相應(yīng)的價(jià)格優(yōu)惠或補(bǔ)償?shù)日劭邸⒄圩屝袨?,銷貨方可按現(xiàn)行《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。

所以,對(duì)于供應(yīng)商(銷售方)給予采購(gòu)方(經(jīng)銷商)的銷售返利,采購(gòu)方不出具發(fā)票,而應(yīng)由供應(yīng)商出具紅字專用發(fā)票。

返利為何要交進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?這個(gè)問題小編已經(jīng)為各位介紹完了,返利平臺(tái)納稅的問題,其實(shí)一點(diǎn)都不復(fù)雜,在會(huì)計(jì)學(xué)堂之前的資訊文章中介紹不少,感興趣的可以去搜索看看,之前小編帶來的內(nèi)容。

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