月開(kāi)票不到10萬(wàn)免增值稅分錄

2019-09-05 12:48 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)每個(gè)月根據(jù)銷(xiāo)售增值額計(jì)提增值稅,是否一個(gè)月開(kāi)票不到10萬(wàn)可以免交增值稅,如果可以免交那會(huì)計(jì)分錄又該如何編寫(xiě),會(huì)計(jì)學(xué)堂小編在下文中將詳細(xì)的月開(kāi)票不到10萬(wàn)免增值稅分錄分享給大家,對(duì)此有疑問(wèn)的朋友可以仔細(xì)閱讀本文.

月開(kāi)票不到10萬(wàn)免增值稅分錄

增值稅減免,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸記營(yíng)業(yè)外收入.

2013年國(guó)稅總局公布小規(guī)模納稅人月?tīng)I(yíng)業(yè)額不超過(guò)2萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠政策,財(cái)政部會(huì)計(jì)司就及時(shí)跟進(jìn),頒布了:財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營(yíng)業(yè)稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知(財(cái)會(huì)[2013]24號(hào))

該規(guī)定明確指出:

小微企業(yè)在取得銷(xiāo)售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到《通知》規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入.

因此,減免增值稅分錄處理為:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

貸:營(yíng)業(yè)外收入

一般納稅人上交增值稅的會(huì)計(jì)處理

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

月開(kāi)票不到10萬(wàn)免增值稅分錄

如果企業(yè)收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回多繳的增值稅時(shí),作相反的會(huì)計(jì)分錄.

月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自"應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目轉(zhuǎn)入"未交增值稅"明細(xì)科目.

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅

當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí)

借:應(yīng)交稅全--未交增值稅

貸:銀行存款

月開(kāi)票不到10萬(wàn)免增值稅分錄上文介紹到這,其中說(shuō)道在達(dá)到免交增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入,還有疑問(wèn)的,可以點(diǎn)擊窗口咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)老師答疑!

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