跨年應(yīng)付賬款做多了應(yīng)該怎么沖銷

2019-11-10 16:07 來源:網(wǎng)友分享
8444
對于以前年度的賬務(wù)想調(diào)整,很多的新手會計都覺得調(diào)賬是個很難困難的問題.不要著急,以前年度的賬務(wù)處理,其實也是很簡單就可以處理的,跨年應(yīng)付賬款做多了應(yīng)該怎么沖銷?跨年應(yīng)付賬款出錯想沖平怎么調(diào)賬?接下來看看會計學(xué)堂是怎么來為大家說明問題吧!

:跨年應(yīng)付賬款做多了應(yīng)該怎么沖銷

答:沖銷分錄

借;應(yīng)付賬款

貸;以前年度損益調(diào)整

借;以前年度損益調(diào)整

貸;利潤分配--未分配利潤

跨年應(yīng)付賬款出錯想沖平怎么調(diào)賬?

答:1、以前年度的應(yīng)付賬款明細科目用錯的調(diào)整方法是:

2、因為應(yīng)付賬款屬于負債類科目,發(fā)現(xiàn)用錯,可以直接調(diào)整,沖平應(yīng)付賬款科目;例如應(yīng)該借應(yīng)收賬款科目的,企業(yè)用了應(yīng)付賬款科目.那現(xiàn)在調(diào)整分錄為:

借:應(yīng)收賬款

貸:應(yīng)付賬款

跨年應(yīng)付賬款做多了應(yīng)該怎么沖銷

跨年調(diào)賬都是通過以前年度損益來調(diào)整嗎?

借:以前年度損益調(diào)整 xxx

貸:其他應(yīng)付款 xxx

借:本年利潤 xxx

貸:以前年度損益調(diào)整 xxx

借:利潤分配--未分配利潤 xxx

貸:本年利潤 xxx

沖減跨年應(yīng)付賬款如何寫會計分錄呢?

答:對于如何沖減跨年應(yīng)付賬款,可以這樣考慮:

做一張與計提時相同的會計分錄,金額用紅字即可.

借:庫存商品(原材料)(負數(shù))

貸:應(yīng)付帳款 (負數(shù))

沖減(即沖銷)

而對于影響上年利潤的項目,由于在會計年度內(nèi)已結(jié)賬,所有的損益賬戶在當(dāng)期都結(jié)轉(zhuǎn)至"本年利潤"賬戶,凡涉及調(diào)整會計利潤的,不能用正常的核算程序?qū)?本年利潤"進行調(diào)整,而應(yīng)通過"以前年度損益調(diào)整"賬戶進行調(diào)整.

跨年應(yīng)付賬款做多了應(yīng)該怎么沖銷?跨年應(yīng)付賬款出錯想沖平怎么調(diào)賬?具體的分錄需要按照具體的情況業(yè)務(wù)發(fā)生來決定的.以上分錄僅供參考,有任何問題可以直接點擊在線答疑中心向我們老師們提問!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關(guān)問題
圈子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學(xué)堂