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Curtain.
于2024-04-27 14:05 發(fā)布 ??327次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-04-27 14:07
你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付賬款的借方,錯(cuò)誤的計(jì)入到了銷售費(fèi)用的借方,是這個(gè)意思?
Curtain. 追問
2024-04-27 14:08
是的,應(yīng)該怎么調(diào)整回來?
鄒老師 解答
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
2024-04-27 14:09
不用調(diào)整未分配利潤嗎?
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用貸:利潤分配—未分配利潤
2024-04-27 14:11
就這樣就完整了把?
2024-04-27 14:12
你好,是的,是這樣的
2024-04-27 14:15
科目里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦?
2024-04-27 14:27
你好,那就直接這樣做調(diào)整分錄借:應(yīng)付賬款貸:利潤分配—未分配利潤
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2024-04-27 14:08
鄒老師 解答
2024-04-27 14:08
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2024-04-27 14:09
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2024-04-27 14:09
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2024-04-27 14:11
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2024-04-27 14:12
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2024-04-27 14:15
鄒老師 解答
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