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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-27 14:07

你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)付賬款的借方,錯(cuò)誤的計(jì)入到了銷售費(fèi)用的借方,是這個(gè)意思? 

Curtain. 追問

2024-04-27 14:08

是的,應(yīng)該怎么調(diào)整回來?

鄒老師 解答

2024-04-27 14:08

你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)付賬款
貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用

Curtain. 追問

2024-04-27 14:09

不用調(diào)整未分配利潤嗎?

鄒老師 解答

2024-04-27 14:09

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
貸:利潤分配—未分配利潤 

Curtain. 追問

2024-04-27 14:11

就這樣就完整了把?

鄒老師 解答

2024-04-27 14:12

你好,是的,是這樣的

Curtain. 追問

2024-04-27 14:15

科目里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦?

鄒老師 解答

2024-04-27 14:27

你好,那就直接這樣做調(diào)整分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配—未分配利潤 

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