應(yīng)收賬款小數(shù)尾差如何調(diào)整做會計處理?

2018-08-29 15:59 來源:網(wǎng)友分享
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應(yīng)收賬款小數(shù)尾差的情形,不少會計人士會遇到這個問題,那么這個尾差怎么處理合適呢?首先,本篇文章從兩個部分分析取得應(yīng)收帳款的情形處理方法,然后通過一個具體的例子來分析其會計處理,詳情如下。

應(yīng)收賬款小數(shù)尾差如何調(diào)整做會計處理?

:首先,取得應(yīng)收帳款的情形:

(1)商業(yè)承兌匯票到期而無法支付轉(zhuǎn)換的應(yīng)收票據(jù)。

應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)收賬款賬務(wù)處理,差別在哪里?

借:應(yīng)收賬款

貸:應(yīng)收票據(jù)

(2)銷售時:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

銀行存款(墊付包裝費、運雜費)

image.png

如果是應(yīng)收賬款小數(shù)尾差,則這樣處理:

比如,B公司的應(yīng)付賬款為15022,但實際我公司支付的金額是15000,會計處理如下:

借:應(yīng)付賬款——B公司 15022

貸:銀行存款 15000

營業(yè)外收入 22

應(yīng)收賬款小數(shù)尾差的調(diào)整做分錄,您現(xiàn)在知道了具體做法沒?感恩開學(xué)季,現(xiàn)在您訂購會計學(xué)堂的課程還可以抽取紅包哦!

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