已認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何沖紅如何做賬?

2018-08-16 22:56 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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已認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何沖紅如何做賬?這個(gè)問(wèn)題其實(shí)并不復(fù)雜,只要大家認(rèn)真閱讀下文中會(huì)計(jì)學(xué)堂整理的相關(guān)內(nèi)容就能理解基礎(chǔ)性的概念。這對(duì)于大家今后深入學(xué)習(xí)更加專(zhuān)業(yè)的知識(shí)有很大的幫助。

已認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何沖紅如何做賬?

已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄

1.1 借:庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

1.2 紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

借:庫(kù)存商品

貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

已認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何沖紅如何做賬?

收到發(fā)票未抵扣怎么做賬?

如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)期沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)是沒(méi)有什么關(guān)系的,該專(zhuān)用發(fā)票可以有效期內(nèi)認(rèn)證的.

當(dāng)月未認(rèn)證的發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄:借:原材料/庫(kù)存商品       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付貨款

發(fā)票在下個(gè)月認(rèn)證了的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額       貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

已認(rèn)證抵扣的發(fā)票如何沖紅如何做賬的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)通過(guò)上述文中小編的介紹總結(jié)完畢了,大家看完后如果有任何的疑問(wèn),歡迎點(diǎn)擊會(huì)計(jì)學(xué)堂的官網(wǎng),進(jìn)入答疑中心.我們有專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)為你解答疑惑.

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