專票報(bào)銷比實(shí)際費(fèi)用少怎么做賬?

2018-08-14 11:21 來源:網(wǎng)友分享
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關(guān)于專票報(bào)銷比實(shí)際費(fèi)用少怎么做賬的問題,針對發(fā)票金額與實(shí)際支付金額不符的情況,一般有兩種處理方法,小編已分別為大家進(jìn)行了講解,并舉例說明,希望通過本文能讓你有所收獲。

專票報(bào)銷比實(shí)際費(fèi)用少怎么做賬?

發(fā)票金額跟實(shí)際支付金額不符,有2種賬務(wù)處理方法:

1、發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額的,按實(shí)際支付金額入賬。如現(xiàn)金購買100元的辦公用品,發(fā)票金額為150元,則會(huì)計(jì)分錄是:

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 100

貸:現(xiàn)金 100

2、發(fā)票金額小于實(shí)際支付金額的,需要籌齊實(shí)際支付的發(fā)票數(shù)額才能入賬。

專票報(bào)銷比實(shí)際費(fèi)用少怎么做賬?

實(shí)際支付的錢和發(fā)票上的金額不一致怎么處理?

1.實(shí)際付款比增值稅發(fā)票上的金額多,分錄如下:

借:庫存商品(原材料、管理費(fèi)用等)

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

借:預(yù)付賬款(應(yīng)收賬款等)

貸:銀行存款

2..實(shí)際付款比增值稅發(fā)票上的金額少,分錄如下:

借:庫存商品(原材料、管理費(fèi)用等)

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸:銀行存款

貸:應(yīng)付賬款

以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編整理的關(guān)于專票報(bào)銷比實(shí)際費(fèi)用少怎么做賬的全部內(nèi)容了,實(shí)際支付的錢和發(fā)票上的金額不一致怎么處理?文中已作出詳細(xì)的解答,獲取更多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),請持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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