一個(gè)工程項(xiàng)目多交增值稅如何記賬?

2018-06-19 14:24 來源:網(wǎng)友分享
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一個(gè)工程項(xiàng)目多交增值稅如何記賬?

繳稅時(shí)計(jì)入已交稅金:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸:銀行存款

月末結(jié)轉(zhuǎn),從應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

一個(gè)工程項(xiàng)目多交增值稅如何記賬?

工程增值稅怎么樣抵扣?

增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

(銷項(xiàng)稅=工程結(jié)算*11%,進(jìn)項(xiàng)稅=各類成本*對(duì)應(yīng)的稅率)

營(yíng)改增以后,施工企業(yè)交多少增值稅,不是取決于你的產(chǎn)值,而是取決于你能夠抵扣多少。

營(yíng)改增以后,只要你的合同簽訂,增值稅銷項(xiàng)稅就確定了。進(jìn)項(xiàng)稅的確定,要看施工企業(yè)拿到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能不能抵扣。

工程建設(shè)所需要采購的材料,所取得的工程使用材料發(fā)票,凡是增值稅專用發(fā)票的均可用于抵扣。

取得的增值稅專用發(fā)票上有進(jìn)項(xiàng)稅額,收到工程款給甲方開具的增值稅專用發(fā)票上有銷項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅即為應(yīng)納增值稅。

在不同的學(xué)習(xí)階段完成不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容,以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編為一個(gè)工程項(xiàng)目多交增值稅如何記賬的全部?jī)?nèi)容了,若還有不懂的地方,可以聯(lián)系窗口答疑老師。

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