收到未錄期初的款項(xiàng)如何做賬?

2018-03-15 10:52 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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收到未錄期初的款項(xiàng),在財(cái)務(wù)部門(mén)已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,但沒(méi)有收到款項(xiàng)的情況下如何做賬,在這類(lèi)問(wèn)題上困擾不是什么丟臉的事,且看本文如何解說(shuō)。

收到未錄期初的款項(xiàng)如何做賬?

新成立企業(yè)沒(méi)有期初數(shù),直接做當(dāng)期的會(huì)計(jì)處理即可。非新成立企業(yè),忘記錄入期初數(shù)的,要想錄入期初余額,需要把當(dāng)期已經(jīng)做好的會(huì)計(jì)憑證全部作廢刪除才行。

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期初沒(méi)有錄入應(yīng)收賬款的數(shù)額,上個(gè)月的賬款這個(gè)月收回怎么做?

直接入賬就OK,摘要注明一下就行了。

做賬期初數(shù)錄錯(cuò) 后期有沒(méi)有辦法沖減

要是這樣子的話,前期做的憑證可以看作暫估入賬,收到入庫(kù)單時(shí),將暫估入賬的憑證用紅字沖回,再按實(shí)際收到的入庫(kù)單入賬就可以了會(huì)計(jì)學(xué)堂整理的。

收到未錄期初的款項(xiàng)如何做賬?

本月收到一筆應(yīng)收款,但是這筆應(yīng)收款沒(méi)有在期初數(shù)據(jù)里,怎么做賬?

內(nèi)賬的話,如果前期沒(méi)有做期數(shù)數(shù)據(jù),為了不影響你當(dāng)期的進(jìn)銷(xiāo)存的平衡,那只能做當(dāng)期的其他業(yè)務(wù)收入了。

收到未錄期初的款項(xiàng)如何做賬的正文以及附帶的三個(gè)相關(guān)問(wèn)答,大家讀后應(yīng)該有所感,期初數(shù)據(jù)是會(huì)計(jì)處理的門(mén),入賬款項(xiàng),都需要如這門(mén),本文僅作參考。

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