稅號開錯開紅字發(fā)票要變更正確的稅號嗎
答:需要更正。
第一步
銷貨方或購貨方在增值稅開票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(簡稱信息表)。
《信息表》具體由誰在開票系統(tǒng)中上傳開具呢?這個要分情況討論的。

專用發(fā)票尚未交付購買方或者購買方拒收的,或購買方未用于申報抵扣并退回發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)的,銷售方在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《信息表》。
專用發(fā)票已交付購買方,且購買方已認(rèn)證抵扣或未認(rèn)證無法退回發(fā)票的,購買方可在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中填開并上傳《信息表》。
第二步
系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
第三步
銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
不知道各位對于小編介紹的關(guān)于“稅號開錯開紅字發(fā)票要變更正確的稅號嗎?”這個內(nèi)容了解的怎樣了?如果你們對于本篇內(nèi)容有異議,可以向我們的老會計答疑咨詢哦!







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