
四月份給客戶開發(fā)票把稅號(hào)開錯(cuò)了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,問下我紅字的那張發(fā)票是跟著4月份開錯(cuò)的那個(gè)稅號(hào)還是改開正確的稅號(hào)?比如,我四月份把客戶稅號(hào)開成A了,實(shí)際客戶正確的稅號(hào)是B,那我開紅字發(fā)票時(shí)稅號(hào)是寫A還是B?急,謝謝老師
答: 你好,紅沖無所謂,可以跟著錯(cuò)票的內(nèi)容紅字!
我3月份給客戶開票把稅號(hào)開錯(cuò)了。5月拿回來紅沖發(fā)票后開紅字發(fā)票的時(shí)候是不是應(yīng)該填寫正確的稅號(hào)才能開原來的稅率啊
答: 你好,紅沖發(fā)票要和原發(fā)票一致的呢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我給客戶開發(fā)票,把對(duì)方的稅號(hào)開錯(cuò)了,對(duì)方未抵扣,我現(xiàn)在申請(qǐng)紅字編碼信息表時(shí),對(duì)方稅號(hào)我是填寫正確的,還是和開錯(cuò)發(fā)票的稅號(hào)一致錯(cuò)誤的稅號(hào)呢
答: 你好,按錯(cuò)誤的填寫 開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了之后,然后再開具一份正確稅號(hào)的發(fā)票





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