小規(guī)模納稅人預(yù)交專用發(fā)票稅額怎么填報(bào)?

2018-01-17 09:25 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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相信大家已經(jīng)清楚在企業(yè)所得稅方面需要預(yù)交填報(bào),其實(shí)小規(guī)模納稅人也可以預(yù)交專票,本文來(lái)為大家詳細(xì)解答小規(guī)模納稅人預(yù)交專用發(fā)票稅額怎么填報(bào)?

小規(guī)模納稅人預(yù)交專用發(fā)票稅額怎么填報(bào)?

已經(jīng)預(yù)繳的稅款應(yīng)填寫(xiě)在當(dāng)期申報(bào)表中"本期預(yù)繳稅額"欄目。發(fā)生退貨并開(kāi)具了紅字發(fā)票的,其已經(jīng)預(yù)繳的稅款可抵減本期應(yīng)納稅額,也可以申請(qǐng)退稅。

預(yù)繳增值稅計(jì)提時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

貸:銀行存款

繳納時(shí):

借:銀行銀行存款(應(yīng)收帳款)

貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

小規(guī)模納稅人預(yù)交專用發(fā)票稅額

小規(guī)模納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代 開(kāi)增值稅專用發(fā)票,必須繳納相應(yīng)的增值稅,不享受小微企業(yè)免稅的優(yōu)惠政策,所以在申報(bào)期,代 開(kāi)增值稅專用發(fā)票所涉及的增值稅,必須作為應(yīng)納增值稅。由于代 開(kāi)發(fā)票時(shí)還未到申報(bào)期,所以叫做預(yù)繳增值稅。

申報(bào)期填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),本期應(yīng)納稅額中必須包含代 開(kāi)增值稅專用發(fā)票涉及的增值稅額;本期預(yù)繳稅額中填寫(xiě)代 開(kāi)發(fā)票時(shí)預(yù)繳的增值稅額。本期應(yīng)納稅額減去本期預(yù)繳稅額,就是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額。

以上就是小編為大家解答的小規(guī)模納稅人預(yù)交專用發(fā)票稅額怎么填報(bào),相信大家看完已經(jīng)明白了,如果你還有其它不明白的地方,歡迎咨詢我們老會(huì)計(jì)答疑,會(huì)計(jì)學(xué)堂將會(huì)針對(duì)你的問(wèn)題,盡力為你解決!

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