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于2020-01-05 15:06 發(fā)布 ??2580次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-05 15:09
你好,在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
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立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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